同學(xué)你好 直接原分錄負數(shù)紅沖
老師,請問上月發(fā)生一筆費用做了成本,借:業(yè)務(wù)活動成本,貸:銀行存款,對方于本月退回了,沒有發(fā)票,如何做賬呢,是做相反分錄還是原分錄紅字記賬呢
老師好,發(fā)現(xiàn)上年10月有一貸記憑證做錯了,例如:本來是還貸款,借:短期借款37000,貸:銀行存款37000;寫成了借:銀行存款37000,貸:其他應(yīng)付款37000,本月做賬有什么補救措施,如何做分錄,謝謝!
請問老師,公司上個月做了筆業(yè)務(wù),款付了,貨收到,但是發(fā)票沒有開具,做了分錄 借,庫存商品 貸,銀行存款 本月客戶告知本公司由于散戶暫不給開具發(fā)票 這筆業(yè)務(wù)之后還如何記賬報稅
請問,12月發(fā)生業(yè)務(wù),購買原材料,領(lǐng)用原材料入生產(chǎn)成本。未收到發(fā)票。1月成為一般納稅人收到了專票,抵扣稅款后,是不是要做調(diào)賬。如何做分錄 借:原材料 貸:銀行存款 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 到1月收到專票如何做分錄?
老師你好,我們是一家餐飲行業(yè),月末盤點原材料是賬務(wù)處理是怎么做的呢?是原材料購買回來做分錄(借原材料貸銀行存款)然后錄入上期盤存原材料(借主營成本貸原材料(紅字)),本月耗用原材料借主營成本貸原材料(然后本月盤存的分錄該如何處理呢?)
老師建筑勞務(wù)公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區(qū)分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產(chǎn)那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿(mào)做賬需要調(diào)幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發(fā)票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務(wù)公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務(wù)公司是土方建筑勞務(wù)公司
老師那勞務(wù)公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業(yè)務(wù)成本,這個會計分錄怎么做?借主營業(yè)務(wù)成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
就是借:業(yè)務(wù)活動成本、負數(shù),貸:銀行存款、負數(shù)嗎
老師,是嗎
對的,直接負數(shù)紅沖就行了
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝