同學,你好 就是做了庫存暫估,之后收到發票 借,庫存商品 負數 貸,銀行存款 負數 借,庫存商品 貸,銀行存款
請問老師,月初走了批貨開了專票,但款項未給,說月底結清,但中旬由于其他問題,出現糾紛,發票都給作廢了,該如何做分錄呢? 月初做的分錄是 借。 應收賬款 貸。主營業務收入 應交銷項稅 借。主營業務成本 貸。庫存商品
請問老師,公司上個月做了筆業務,款已結清,貨已收到,但是對方公司卻因稅負偏高遲遲不給開具發票,1:這個月底這該如何記賬?2:上月底已經做了分錄全部計入庫存成本中 借,庫存商品 貸,銀行存款 3:這個月想走這批貨,但是對方遲遲不開發票,我們公司還能不能開這批貨的發票 不考慮本公司稅負!
請問老師,公司上個月做了筆業務,款付了,貨收到,但是發票沒有開具,做了分錄 借,庫存商品 貸,銀行存款 本月客戶告知本公司由于散戶暫不給開具發票 這筆業務之后還如何記賬報稅
業務員代購公司庫存商品,先按發貨單入庫,錢已打業務員賬戶,請問這種可以做如下會計分錄嗎:借:庫存商品5000 貸:應付賬款-暫估5000 借:其他應付款-業務員5000 貸:銀行存款5000。但是有個問題,后期如果發票回來,不會再支付貨款了。這樣賬戶處理合適嗎?
7月31號收到款未發貨未開票 借銀行存款30萬 貸預收賬款商家30萬 轉賬給總部10萬讓總部代開發票 總部7月未給客戶開票 借應付賬款總部10萬 貸銀行存款10萬 8月1號不轉總部款讓總部替分公司開票了 20萬先不轉了 7月只轉了10萬算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬 【等8月發貨了客戶收到貨無誤】就需要做 借預收賬款30萬 貸主營業務收入28萬 應交稅費銷項稅額2萬 借主營業務成本25萬 貸庫存商品25萬 就這些嗎?老師還需要加其他分錄嗎 老師
明天要面試個文化傳媒公司,1,怎么申報納稅?2.有那些政策申報?3.怎么申報,有哪些優惠政策
審計調整后的23年存貨期末余額大于賬上24年存貨期初余額,怎么在24年調整回來?
老師,我們企業是制造風電葉片的,每支葉片需要安裝葉片后緣鋸齒裝配,降低噪音。葉片后援鋸齒裝配是采購部門從外購入的,我在2024年8月給客戶開的96支葉片后援鋸齒裝配,現在要沖紅,都需要業務部門提供什么手續呢?
老師好,2月份專管員通知我們做進項轉出,我們做了,結果三月報表上又在進項轉出那欄自動帶出這個金額,我就手動刪掉了這個金額,結果提交申報就報不過去,我點了強制提交現在就開不了票了,怎么辦呢
歐老師,個稅申報系統中出現“上年各月均有申報且全年收入不超過6萬元”,但是該員工本月離職了,下個月申報4月份工資的時候就沒有個稅,但如果沒有這個前提他是應該交稅的,這種情況我該怎么申報
老板個人私戶轉錢到公司公戶備注是寫投資款嗎
@文文老師,事業單位,2022年11月8日14.00開標,但是招標公司收到的一家公司的招標文件PDF版最終修改時間為2022年11月8日15.14,這個違法嗎?
歐老師,老板個人私戶轉錢到公司公戶備注是寫投資款嗎
公司股東給公司賬號上轉了5000元,寫的是借款,會計做賬這個能不能把他寫成股東的實收資本?
歐老師測繪費怎樣開具發票?其他老師接差評
做了入庫分錄,之后不會收到發票
同學,你好 那不用再做分錄了,之后納稅調整
年終匯算清繳時調整成本嗎? 借,以前年度損益調整 貸,庫存商品 這個分錄可以嗎? 數額是全部調出還是只是調出發票進項稅那部分? 然后需要繳納什么稅?
同學,你好 你都沒有發票,沒有進項稅額 到時候企業所得稅,你要納稅調整,只挑表不調賬
表里的數額是調進項稅的額度嗎
同學,你好 不是,是無票支出