借無形資產(chǎn)貸銀行存款 攤銷的時候把這個一塊算進(jìn)去就可以
老師,我想請教一下,我公司自建廠房,當(dāng)初買地的費(fèi)用做成了無形資產(chǎn)每月都有攤銷,現(xiàn)在房屋修建完成了,發(fā)現(xiàn)土地應(yīng)該記房屋的原值,現(xiàn)在這個要怎么處理啊,賬上應(yīng)該怎么做,要調(diào)賬嗎?都已經(jīng)攤銷幾年了,要繳房產(chǎn)稅了,我怎么計算房產(chǎn)的原值。
你好,老師,我們交土地出讓金的印花稅有2600,契稅有41萬,印花稅計入無形資產(chǎn),分?jǐn)倳r,我想一次性分?jǐn)偪梢詥幔坑』ǘ愇疫@樣做分錄:借:無形資產(chǎn)-印花稅,2600,貸:銀行存款2600,借:在建工程-攤銷2600,貸累計攤銷2600,然后還有那個契稅是41萬,我這樣做分錄,借:無形資產(chǎn)-契稅,41萬,貸:銀行存款41萬,然后,借:在建工程41/50/12=683.3,貸累計攤銷683.3,這樣可以嗎?我意思是因?yàn)橛』ǘ惤痤~小,我一次性攤銷可以嗎?然后那個契稅金額大,我按年攤銷可以嗎?
老師好,想請教個調(diào)賬的問題。去年9月有一筆買東西的款項忘了攤銷,今年想補(bǔ)提。金額15860,攤5年,每月132.17,補(bǔ)提9-12月的。 我們是事業(yè)單位,以往購入支付時做的攤銷分錄應(yīng)該是 借:待攤費(fèi)用/其他待攤 15860貸:財政撥款收入15860 ,但去年分錄做的是借:單位管理費(fèi)用 15860貸:財政撥款收入15860 想問一下今年1月如果想補(bǔ)攤銷的話應(yīng)該怎么做呢,補(bǔ)了之后下一次攤銷時分錄是什么,謝謝!
老師好,想請教個調(diào)賬的問題。去年9月有一筆買東西的款項忘了攤銷,今年想補(bǔ)提。金額15860,攤5年,每月132.17,補(bǔ)提9-12月的。 我們是事業(yè)單位,以往購入支付時做的攤銷分錄應(yīng)該是 借:待攤費(fèi)用/其他待攤 15860貸:財政撥款收入15860 ,但去年分錄做的是借:單位管理費(fèi)用 15860貸:財政撥款收入15860 想問一下今年1月如果想補(bǔ)攤銷的話應(yīng)該怎么做呢,補(bǔ)了之后下一次攤銷時分錄是什么,謝謝!
老師好,想請教個調(diào)賬的問題。去年9月有一筆買東西的款項忘了攤銷,今年想補(bǔ)提。金額15860,攤5年,每月132.17,補(bǔ)提9-12月的。 我們是事業(yè)單位,以往購入支付時做的攤銷分錄應(yīng)該是 借:待攤費(fèi)用/其他待攤 15860貸:財政撥款收入15860 ,攤銷時,借:單位管理費(fèi)用,貸待攤費(fèi)用/其他待攤。但去年購入分錄做的是借:單位管理費(fèi)用 15860貸:財政撥款收入15860。 想問一下今年1月如果想補(bǔ)攤銷的話應(yīng)該怎么做分錄呢,補(bǔ)了之后下一次攤銷時分錄是什么,圖上這樣做正確么?謝謝!
那23年的攤銷做到24年,要用以前年度損益這種科目,還是直接用管理費(fèi)用攤銷科目?
之前的不用攤銷的,你從現(xiàn)在開始攤銷就行。
比如整塊土地攤銷時間:23年1月—43年1月,那今年補(bǔ)交的契稅6萬攤銷,我就從實(shí)際補(bǔ)交7月開始算,攤到43年1月為止就可以了嗎?
你好是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。