您好,能紅沖這發票,不是專票客戶沒有抵扣的話不用確認的,不能退稅回來了,因為紅沖算3季度的銷售抵減了,不過咱去跟專管員商量,那能不能行,爭取一下
我們公司是小規模納稅人,我現在要申報第三季度季報,我在9月份開具了三張普通增值稅發票,后來因為業務有變,我在10月份沖紅字發票了,但是我登錄電子稅務局,增值稅表單自動生成的不含稅銷售額是7.8.9三個月之和,加上9月的發票,就超過30萬了,需要交增值稅,但是9月發票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報才能讓第三季度不用交增值稅呢?
老師您好,我們是小規模納稅人,7月份去稅局代開了一張價稅合計為2萬元的專票,于8月份紅沖了;做賬的時候忘記做這張紅字發票,三季度報稅的時候代開金額那一欄忘記扣減紅字發票金額導致收入不對,申報表不對,請問老師現在要怎么處理好一點?要更正申報?還是等匯算清繳?還是在四季度把紅字發票補做?
我們是小規模,第四季度開票的時候,由于稅務系統升級,有一張票在稅盤里面開的,但是當時并未上傳成功,然后又在國稅數字賬戶開具了全額發票,因為這張票,就導致四季度超過了起征點,四季度需要全額繳納。發現后又在一月做了相應的紅沖,這樣的話,實務該怎么處理
老師,個體戶,2季度開具數電普通發票,當時有張發票未紅沖,導致2季度發票額度超過30萬,現在稅務要求更正補稅,那么,我們現在紅沖這個2季度的這張發票可以么?是否需要購買方確認,還有更正申報補繳納的這筆稅款,紅沖之后能退回來么?
老師,有個新辦的個體12月開了張20萬的普票,可是這會說沒做成要沖紅,當時開的時候也是沒有合同的(讓其補合同最后也沒有),外經證開了未達到30萬沒有預繳,開了發票就反饋了,現在1月份了要沖紅,我是不是還是得把去年4季度的稅先交了,1月沖紅了,今年一季度終了再申請退稅呀,會不會有問題?
我公司名下無車,業務員跑業務私車公用報銷加油費,代理記賬會計計入“管理費用—車輛使用費”,可以嗎?
老師,工業企業,廠房已經建好但是沒有辦理竣工決算,我們已經在廠房正常辦公半年多了,目前發生一筆10萬塊錢的園林綠化(冬青苗等),這個費用應該計入什么費用?
2024年固定資產清理了一部分,(清理完的這部分固定資產累計折舊的余額是0)導致在報匯算清繳的時候,本年折舊這一欄的金額大于累計折舊這一欄的金額,報不過去怎么辦?
老師您好,參加展會的費用,是借:銷售費用-推廣費,貸:銀行存款嗎
老師,我分公司年報有退稅,我能不能將24年的企業所得稅,財務報表重新申報,重新繳納所得稅,因24年4季度有虧損。謝謝
老師,25年變地址了,做24年工商年檢是還寫以前的地址還是新地址
老師好,農牧業公司,長期頻繁用零散工支付大批量勞務費,農民工不配合開勞務發票,該怎么辦最合適,
全年12月公司買的固定資產,可以不入賬嗎
項目上勞務人員工資計提和發放會計分錄
老師,請教下就是我們是商鋪,租客交每個月的店面租金,我們應該開什么發票,稅點是多少啊
開的是數電普通發票,可以直接開具紅字發票出來是么?那,需要和購買方說么?
我們在3季度紅沖的話,不可以在3季度更正申報后把這個稅退回來么?
您好,要和購買方說的,人家都入賬了嘛 正常是不可以的,因為紅沖在3季度 ,算3季度?銷售額的減少,明天咱聯系稅務大廳爭取,試一下,萬一成功了呢
老師,稅種認定只能大廳做么?
您好,不是的,我們新企業在稅務開戶時填了那些信息就會自動有稅種認定的,需要添加的話再申請