借:管理費用-勞務費 增值稅-進項 貸:應付賬款
老師,人力資源公司,開具差額發票,收入票如何做分錄,支付代發工資如何做分錄 看到發票的分錄借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 其他應付款-代發工資 支付工資:借:其他應付款-代發工資 貸:銀行存款 對嘛
8月購買技術服務,未收到發票,我8月做的會計分錄是,借:其他應收款-公司,貸:銀行存款,現在10月收到發票了,該如何做賬
支付服務費借預付賬款,貸銀行存款 現在收到增值稅專用發票應該怎么做分錄
你好,我們購入一臺設備,四月份公賬付款,做分錄借:應付賬款—某公司,貸:銀行存款。五月份收到了發票該怎么做分錄啊,借:固定資產,貸:銀行存款 嗎
勞務費用之前上月收款時做了 借 應付賬款 貸 銀行存款,這個月收到發票 做 借 管理費用勞務費 應交增值稅 貸 應付帳款么?還是怎么做
老師,勞務成本結轉不掉,因為收入太少,再資產負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結轉成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
老師,關稅通過稅金及附加核算嗎
支付法院裁決的勞動工資,怎么記賬
老師你好,24年第4季度財務報表更正申報,利潤有變,24年所得匯算已申報,24年4季度所得申報還需要更正申報嗎,謝謝
截止到今天還能開多少票?假如能開10萬。就是真的開完10萬后,就不用交稅了?是這意思嗎
老師本來我們談好了是1千塊錢,這1千塊錢是純收入,但是對方要求開百分之三的專票,這樣我們需要收拾收回來這個稅錢,應該給對方開多少發票
分公司非獨立核算,有開票收入,但沒有成本,收入可以匯總在總公司繳納季度所得稅嗎?
借:主營業務成本-勞務服務費 借:應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
這樣做可以嗎
可以的,沒問題的哈