您好,不在實際收到資本的當月申報,但在當年申報就可以了,也就是更正21年12月申報表,把這個印花稅申報了,不過現在申報要交好多滯納金哦,從22年1月20日開始計算每日0.05%滯納金
老師你好,比如公司營業執照的注冊資本是500萬,股東每個月會往公司公戶打入投資款15萬,20萬,那么,我每個月是不是實收資本就是給寫15萬,還有納稅申報印花稅賬簿交印花,這個營業執照上的注冊資本認繳期只要股東打入的投資款到500萬就達到是吧
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業明細都是其他技術推廣服務,第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術服務,開出去的銷項票稅目是生活服務-直播服務費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現代服務-直播服務費,我們這兩個公司可能不那么正規,都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產租賃合同和權利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
請問老師,收到這個短信:【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,按年計征的應稅營業賬簿印花稅需在1月15日前完成申報,不涉及稅款也需零申報,請通過電子稅務局“稅費申報及繳納—財產行為稅企業所得稅綜合申報套餐”按時辦理,如有疑問請查看鏈接中“按年計征的營業賬簿印花稅注意事項”。為幫助您更好的享受各項稅費優惠政策,國家稅務總局編制了《支持小微企業和個體工商戶發展稅費優惠政策指引(2.0)》,請您點擊鏈接查看,感謝您的支持與配合! 請問我們公司都是認繳,沒有實繳實收資本,需要做零申報嗎
老師您好,稅務局發信息讓企業進行營業賬簿印花稅的認定,我們前期是有實繳的,那這個期限就按照投資款進來的當月填對嗎?另外我們是不是需要根據實繳資金來申報和繳納印花稅呀,21年入資的
老師您好咨詢一個稅務的問題,前天收到稅務的短信讓我們進行營業賬簿印花稅的認定,我們的實收資本是在21年實繳的,那現在認定期限怎么選擇呀?如果選擇21年那是不是要補申報繳納印花稅還有滯納金呀,
老師,請教下就是我們是商鋪,租客交每個月的店面租金,我們應該開什么發票,稅點是多少啊
不管是哪種成交方式,發票都是FOB金額,是吧?除了以出廠價成交方式外。
你好老師!就是我們公司實際花了8000多買的電腦進行公益性捐贈,但是對方給我們開了1 w的發票,這個要怎么入賬?。?/p>
老師,個體工商戶,只在工商辦理執照。積務未開通,簡易注銷怎么操作
工地用的工程車,都是個人的無法提供發票怎么辦?去稅務局代開發票個稅又高,
請問老師,我這邊有筆借款利息,我是子公司,母公司打給我的借款利息還給銀行的,收到母公司打過來的借款利息的現金流量是什么?
老師。交互分配法怎么計算???
提供檢測服務,需要簽合同,繳印花稅嗎
小規模納稅人之前收到一張專票,稅額做在了應交增值稅進項稅額,現在要把這筆進賬轉出,怎么做分錄呀
老師,公司參加糖酒會宣傳產品,費用計入差旅費還是業務宣傳費
那老師期限必須按照實際的填寫嗎?在這個月申報不可以嗎?
您好,稅務局都查到了哇,我們負債表上有實收資本,但沒有交印花稅,他們是比對到了,要申報在21年的,要不您跟專管員聯系下,說我們24年補申報行不行,我們這里不行的,23年漏了印花稅還交滯納金呢
老師我在當期進行申報繳納不行嗎
您好,是的,不行的,當期申報沒有滯納金了,稅務少了一塊收入,他們不認的