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老師:請問一下,8月的資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)收、預(yù)付、其他應(yīng)收,應(yīng)付、預(yù)收、其他應(yīng)付,在科目余額表里面怎么取本月數(shù)據(jù)呢?謝謝

2024-09-09 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-09 09:16

你好!如果是正數(shù),直接填。如果是負(fù)數(shù),填到相反科目的正數(shù) 比如應(yīng)收-100,那么填到預(yù)收正數(shù)100

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快賬用戶6181 追問 2024-09-09 09:20

可以詳細(xì)一點嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-09 09:21

你好!你具體是哪個不了解呢

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快賬用戶6181 追問 2024-09-09 09:21

哪些跟哪些是相反科目?

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齊紅老師 解答 2024-09-09 09:21

應(yīng)收預(yù)付,應(yīng)付預(yù)付,其他應(yīng)收其他應(yīng)付

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快賬用戶6181 追問 2024-09-09 09:24

你剛剛不是說應(yīng)收負(fù)數(shù)貸方余額填到預(yù)收借方余額嗎?

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快賬用戶6181 追問 2024-09-09 09:24

怎么現(xiàn)在發(fā)的應(yīng)收和預(yù)付是相反科目?

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齊紅老師 解答 2024-09-09 09:26

你好,應(yīng)收對預(yù)收,應(yīng)付對預(yù)付。上面打快了。

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快賬用戶6181 追問 2024-09-09 09:58

老師,再請問一下,這個余額是不是看1-8余額本期發(fā)生額?不是單獨看每個科目的期末余額撒?

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齊紅老師 解答 2024-09-09 09:59

你好!是看科目單獨的金額

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快賬用戶6181 追問 2024-09-09 10:18

哦,老師意思是就看期末科目余額這個對嗎?等于應(yīng)收、預(yù)收只有一個期末科目余額,對應(yīng)調(diào)就可以了是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-09 10:21

你好,是的,就是這個意思。

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你好!如果是正數(shù),直接填。如果是負(fù)數(shù),填到相反科目的正數(shù) 比如應(yīng)收-100,那么填到預(yù)收正數(shù)100
2024-09-09
您好 應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方余額%2B預(yù)收賬款借方余額 應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款貸方余額%2B預(yù)付賬款貸方余額 預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款貸方余額%2B預(yù)收賬款貸方余額 預(yù)付賬款=預(yù)付賬款借方余額%2B應(yīng)付賬款借方余額 其他應(yīng)付款=其他應(yīng)付款貸方余額%2B其他應(yīng)收款貸方余額 其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款借方余額%2B其他應(yīng)付款借方余額
2022-08-20
你好,你看下你的報表是不是已經(jīng)重分類了。
2021-11-15
你好,不能看稅目余額表;比如如果應(yīng)收賬款明細(xì)賬中有貸方余額出現(xiàn),就會不一樣;預(yù)付賬款明細(xì)賬有貸方出現(xiàn),也是不一樣的;需要查這個科目的明細(xì)賬,應(yīng)是報表中這些項目是根據(jù)明細(xì)賬填的;不是根據(jù)總賬填的;
2020-08-12
您好,正常的,這是科目進(jìn)行了重分類 您好,我們工作中用到的重分類總結(jié)如下 資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有:應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款;應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款;其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款 “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列; “預(yù)收款項”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列; “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列; “預(yù)付款項”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)計算填列; “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列; “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列。 比如 應(yīng)收賬款科目借方余額100,明細(xì)是 應(yīng)收賬款-A 借方余額 120,應(yīng)收賬款-B 貸方余額 20 應(yīng)付賬款科目貸方余額200,明細(xì)是 應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50 報表列示
2025-02-07
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