您好,技術轉讓、技術開發,是指財稅〔2016〕36號附件1《銷售服務、無形資產、不動產注釋》中“轉讓技術”“研發服務”范圍內的業務活動。技術咨詢,是指就特定技術項目提供可行性論證、技術預測、專題技術調查、分析評價報告等業務活動。 ??與技術轉讓、技術開發相關的技術咨詢、技術服務,是指轉讓方(或者受托方)根據技術轉讓或者開發合同的規定,為幫助受讓方(或者委托方)掌握所轉讓(或者委托開發)的技術,而提供的技術咨詢、技術服務業務,且這部分技術咨詢、技術服務的價款與技術轉讓或者技術開發的價款應當在同一張發票上開具。 2.軟件企業給客戶開發系統這個我看可以的,具體是專管員定,因為每個文件解讀不一樣,周一您問專管員,他會讓我們提供相關資料
看圖,我們幫萬申做項目,備案的技術開發合同,這個云服務器是1萬,不免稅,技術開發費108萬,申請備案,開了普票可以免增值稅,這個云服務器是我們租賃別人的,進行開發的,上家開給我們6%的稅率,我們開給下家(萬申)稅率是6%嗎?開票名稱寫什么?可以開專票嗎?
老師,您好,請問合同買賣雙方都是一般納稅人,合同賣方經過技術開發備案后減免了增值稅,那合同買方相應的進項稅會減少嗎?還是有其他什么影響呢
軟件開發服務合同和技術開發合同是不是不同的?技術開發合同登記備案后,可以享受免征增值稅,那軟件開發服務合同享受嗎?
老師,我們是高新技術企業,有軟件著作權,與客戶簽訂某系統采購合同,按照客戶要求的技術參數設計產品,知識產權歸雙方共有,合同中顯示交付產品明細,可以按照嵌入式軟件申請退稅嗎?退稅的要求跟條件有哪些?
請問技術合同備案,是不是能減免增值稅呀 什么樣的合同可以申請技術合同備案呢,軟件企業給客戶開發系統,軟件算嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎