你好,發票上面右下角有一個備注,支付企業代扣代繳,在次月15日以內代扣了
老師您好,我想問下就是我們是一家勞務公司,然后沒有實際業務發生,有時候會幫別的公司開票什么的,這些公司和我這個公司一樣,都是集團旗下的子公司,他們開完票之后我們財務總監都會給我一些人員,我做成工資當成本,現在是我每次就是做走賬工資的時候不是要發放嗎,每次都用現金,已經2次了,然后我就有點擔心,不知道一直用現在走賬發工資是否合理呢
去年租的房租普票,對方公司被查,稅局讓我們提供有沒有收到這個房租的普票,我們收到了是真實的業務關系我們付的房租款對方給開的票,但稅局說這是虛開發票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報年報并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報成本都是按比例進行申報的,這個房租我們入的是管理費用也不存在進成本里。本來就沒填進成本里重新更正不是還和以前的數據一樣沒有變化嗎請問我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報。但這個數據就沒填在成本在更正申報數據還和以前一樣。
老師你好,我們是建筑勞務公司,給總包開勞務發票,但是這邊做成本的只是人員工資,我算了下有很多人員都不能在個稅上申報,所以這剩下的成本怎么處理呢,我們這邊給班組長開發票收他們的管理費,再讓他們開發票根本就不可能,還有總包給我們開發票不僅收我們的管理費也要我們提供工資表,這邊我也不知道怎么處理,跟老板說,他就說這邊他也沒辦法弄成本票,讓我們想辦法,就無語,說了他也不聽跟本就不管這個事情
您好,老師,我咨詢個問題,我是勞務公司,然后我們有個配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開勞務費發票的,然后今年我們有一個合同是已經完工了,今年需要全部確認收入,但是我勞務公司的人工今年只做了70%,還有30%沒有做進來,現在是真的做不進來,我想著要不然就預提一次工資,直接借方進項目成本,貸方就是掛一個人,那我這個業務怎么處理呢,我做了這個業務,我這個月是不是得繳納工會經費呢,還需要結轉成本呢,那明年在做這個項目的時候報上來的工資表我又該怎么充呢,假如說后面就發生80萬的人工費,那剩下的20萬怎么辦,
老師那建筑勞務公司在2022年所支付的工人的工資我們沒有申報個稅,但是在申報稅務的時候我把這些人員工資填成營業成本了,現在匯算清繳風險評估我們成本過大和成本發票金額不符(為零),現在要怎么處理
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
然后,你支付的這個費用的時候,需要扣除這個個稅之后再支付給他。在自然人電子稅務局勞務報酬里面申。
是我們應該給他做勞務報酬申報是嗎?那現在都2024年了,現在該怎么處理呢?
對的是的,你現在得去稅務局那邊給他申報。你現在自己申報不了增員的自己沒法增加申報。你只能帶著紙質的申報表公章去稅務局那邊。然后這個錢,你們能問個人要回來的,問對方要回。
那是直接補申報這個勞務報酬就可以了是嗎?12366說什么還得更正申報什么的,不是公司員工,我實際公司的都申報過了,就是沒做這筆的代扣代繳的義務,我不明白我需要更正申報什么?
你好,不申報也得在2022年不是嗎?你看下這是幾月份的發票,如果是8月份的發票,你在9月份就是所屬期8月份,然后申報日期是9月份的那一個更正。
因為這個需要他交個稅,你沒給他代扣代繳,他就沒有交個稅。稅務局那邊沒有收取,你們這邊又不代扣代繳,個人的收入不就少交了稅。
2022年1月的發票,那我是得把2022年2月的個人所得稅申報更正是嗎?這個流程是怎么正確的走,老師能跟我說一遍嗎?第一次碰到,有點不明白
對的是的。自然人電子稅務局首頁修改所屬期,找下面的綜合所得申報。找左邊報表報送右邊更正申報。
那這逾期申報的人我還能增加進去嗎?是更正申報就可以了嗎?還是還有其它的要做
逾期了,不可以的。我告訴你了,去稅務局那邊不是嗎?去稅務局那邊可以更正。
不相信的話,你可以試一下的,這個試又試不壞。
我不是不相信老師,是想問清楚,怕自己搞錯,老師您的意思是直接去稅局更正申報就可以了是嗎?
你好,對的是的,因為你現在更正增加人員,他是增加不了,沒法增加。自己修改不了,所以只能去稅務局。