因?yàn)椋瑓R算的時(shí)候方便通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),統(tǒng)計(jì)福利費(fèi)
公司送月餅給員工,賬務(wù)處理是 借:管理費(fèi)用等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , 貸:銀行存款等科目 請(qǐng)問(wèn)為什么這樣寫(xiě)?
老師,員工的水電房租補(bǔ)助,是這樣帳務(wù)處理么 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 在申報(bào)個(gè)稅時(shí),并入工資申報(bào)是嗎?
分錄如下(兩步分錄): 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金(銀行存款) ?老師,你好 ?為什么領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)員工吃飯是這樣做分錄嗎 ?為什么不直接做管理費(fèi)用福利費(fèi)貸現(xiàn)金
老師,報(bào)銷(xiāo)員工聚餐費(fèi)為什么要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬?直接:借,管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸,銀行存款 。不可以嗎?
老師,就是在賬務(wù)處理上,為什么如招待客戶或員工聚餐上或給員工發(fā)放福利品,不直接用借管理費(fèi)用貸銀行存款,而是用貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)這樣過(guò)度,求解
老師,工資沒(méi)有從公戶發(fā)過(guò),代賬公司把工資走到其他應(yīng)付款老板,這樣合理嗎?
老師老板的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入實(shí)收資本,公司注銷(xiāo)的時(shí)候?qū)嵤召Y本可以直接轉(zhuǎn)給老板,不需要再交稅吧
老師。注會(huì)報(bào)考 專科的會(huì)計(jì)專業(yè)在報(bào)名頁(yè)面上是選擇會(huì)計(jì)審計(jì)類——會(huì)計(jì)學(xué)嗎?
老師,把老板的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入到實(shí)收資本,是不是還需要交個(gè)人所得稅啊
集團(tuán)內(nèi)股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn) C是B全資子公司,B是A全資子公司,A收回c,目前b盈余公積600,未分配利潤(rùn)-15000,初始投資成本20000,會(huì)計(jì)處理?
問(wèn)一下注冊(cè)資金實(shí)繳的問(wèn)題,法人占股60% 另外一個(gè)股東占股40% 法人打款到對(duì)公賬戶備注投資款超過(guò)了他的比例,剩余的能不能算另外一個(gè)股東實(shí)繳呀
老師,那我們沒(méi)有從公戶發(fā)過(guò)工資,代賬公司把工資發(fā)放做到其他應(yīng)付款老板,這樣的話公司欠老板的錢(qián)比較多,一直掛著,公司又沒(méi)啥收入,給老板還不了,怎么平賬
想問(wèn)下就是個(gè)體戶核定征收個(gè)稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是24萬(wàn),然后上個(gè)季度開(kāi)超了開(kāi)成了28萬(wàn)應(yīng)該怎么交稅啊?還是按照24萬(wàn)還是需要按照28萬(wàn)啊?
老師,我有一個(gè)一般納稅人公司資產(chǎn)上還有一輛車(chē),當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)時(shí)已經(jīng)給了增值稅,現(xiàn)在我要把這輛車(chē)賣(mài)了并且注銷(xiāo),但是請(qǐng)問(wèn)你的增值稅這部分怎么處理呢?說(shuō)我買(mǎi)車(chē)買(mǎi)成50萬(wàn),現(xiàn)在賣(mài)了10萬(wàn),這個(gè)增值稅怎么處理?
老師代賬公司做外賬,我們從來(lái)沒(méi)有從公戶發(fā)過(guò)工資,他們做賬是不是把工資發(fā)放這快做到貸其他應(yīng)付款老板了
那直接管理費(fèi)用或銷(xiāo)售費(fèi)用不利于統(tǒng)計(jì)?我是小白
是的,按書(shū)上說(shuō)的規(guī)范操作