可以的,沒問題的哈
公司是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,選擇建議稅率3%開具增值稅發(fā)票,進項不能抵扣;那取得的進項發(fā)票還需要認證嗎?
公司為一般納稅人,6月開回增值稅發(fā)票,有進項稅,6月沒有銷項,什么時候認證發(fā)票了
一般納稅人每個月繳納增值稅時,根據(jù)增值稅稅負率勾選進項稅額,還是有多少張進項發(fā)票,就認證多少張?
增值稅一般納稅人,進項發(fā)票多,需要做認證不抵扣處理嗎?需要怎么做?納稅申報表會有體現(xiàn)嗎?
一般納稅人公司,公司有多的進項發(fā)票,需要為了增值稅稅負,不認證進項發(fā)票繳納增值稅不
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
什么沒問題?
意思是可以根據(jù)需要決定是否勾選,勾選多少?
稅務(wù)還是有所謂的增值稅稅負的是不?
稅局沒要求直接據(jù)實申報就行
學(xué)堂的課程里不是說有稅負嗎
稅負只是稅局做稅控的手段,納稅人據(jù)實申報就行
會不會因為進項多一直沒交增值稅,稅負沒達到稅務(wù)要求而來查賬
你們的業(yè)務(wù)是真實取得進項,不怕查