借、應付賬款、 貸、庫存商品、等 應交稅費、應交增值稅進項轉出。
老師,您好!我公司是一般納稅人,2019年收到一張服務性發票:20萬;已認證抵扣;我公司只預支了5萬;因項目對方不能完成,與對方公司協調解約,2020年8月份我公司開具15萬的紅字信息表,當月對方也開具了紅字專票寄過來我公司;請問;我收到這紅字發票,分錄應該怎么做呢?
老師,您好,我要作廢個上個月開出的專用發票,你看顯示的這個,我在導入網絡下載紅字發票信息表查到到任何發票,作廢不了,麻煩問下老師這個是不是對方已經認證了,如果對方已經認證,我這邊應該怎么紅沖,謝謝老師
老師您好,我公司6月收到一張進項發票已經認證,這個月對方公司開了紅字發票過來。我該如何記賬?謝謝老師解答。
老師您好,我公司6月收到一張進項發票已經認證,這個月對方公司開了紅字發票過來。我該如何寫分錄?謝謝老師解答。
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
還需要做一個:借:進項稅額轉出,帶:未交增值稅嗎?
你好,這個月末結轉的,做不做都行。
好的,老師。然后我月已經結轉了成本的,也就是庫存商品已經沒有那個數了。我是這樣做的,借:主營業務成本,貸進項稅額轉出,貸:應付貨款
然后再補上一個,借庫存商品,借主營業務成本負數