你好,你開的是服務的話,貨物和勞務都是0。
增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用) 工程款在這個表里邊算是應稅勞務銷售額還是應稅貨物銷售額????
增值稅申報表里建筑服務的銷售額應該填貨物銷售額還是勞務銷售額(2還3)
填寫增值稅申報表 按適用稅率計稅銷售額和應稅貨物銷售額填寫的金額是不是都是這個月不含稅收入
增值稅申報表中,按適用稅率計稅銷售額和應稅貨物銷售額的數(shù)不一致,是為什么?
老師,增值稅納稅申報表一 增值稅申報表銷售額, 貨物銷售額和第三行勞務銷售額 一般項目,是都需要填寫? 還是只有填寫貨物或者勞務其中之一?
老師開日用品發(fā)票大類怎么選?
甲公司開具小麥農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,則免稅,如20萬公斤小麥,單價2.42元/公斤,總價484000元,那么據(jù)收購發(fā)票如何做會計分錄?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,單位費用報銷的發(fā)票有三種格式,需要都保存電子檔的嗎?
你好,題目是這么說的,在設備使用后第四年預計進行一次改良,估計改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會發(fā)生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規(guī)模沒有進項發(fā)票怎么記賬,實際是老板幫朋友開的小額,賬務處理怎么弄發(fā)票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報時候再調(diào)整?
齊老師,你好,我們公司現(xiàn)在有個情況,客戶要我們生產(chǎn)一個產(chǎn)品,這個產(chǎn)品要開模,于是我們和客戶協(xié)商模具費由客戶出,等達到一定的業(yè)務量,我們返還模具費,然后我們?nèi)フ夜蹋凸毯炗喠艘环菽>吆贤覀兏跺X給供應商,采購到一定量,供應商返還我們模具費,這種復雜的業(yè)務票要怎么處理,會計分錄該怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當時在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經(jīng)做成本里了,但損耗這2906元沒有單獨做賬,這個怎么補,補到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產(chǎn)生的利息就可以不填數(shù)據(jù)了
哦哦,那我發(fā)現(xiàn)之前的有錯誤怎么辦?作廢重新報?
你好,可以去更正修改的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
繳納的增值稅和附加稅這些在八月是計提,九月是付款?增值稅每個月最好還是適當交點嘛
是的,是的。增值稅一般考核的是季度稅負,你可以計算你的季度稅負的。