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老師您好,我們是銷冠嗎?納稅人銷售眼鏡商店,被管理科查23年有風(fēng)險(xiǎn),調(diào)整了23年收入,補(bǔ)繳了增值稅,所得稅付家稅也相應(yīng)產(chǎn)生了稅金滯納金。調(diào)整了財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅報(bào)表,年報(bào)收的稅報(bào)表。請(qǐng)問(wèn)我們23年賬在1月初的時(shí)候已經(jīng)裝訂完畢,報(bào)表都已經(jīng)裝訂,現(xiàn)在因風(fēng)險(xiǎn)調(diào)控了這些報(bào)表增值稅。請(qǐng)問(wèn)需要改賬嗎?重新做憑證入到二三年再把賬本都重新裝訂嗎?還是指調(diào)表了,不用再調(diào)賬了

2024-08-30 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-30 09:42

這種情況下通常不需要重新改賬和重新裝訂?23?年的賬本。 一般來(lái)說(shuō),對(duì)于由于稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整導(dǎo)致的補(bǔ)繳稅款和相關(guān)事項(xiàng),在會(huì)計(jì)處理上,可以只調(diào)整相關(guān)的報(bào)表,而不在?23?年的賬套內(nèi)做憑證調(diào)整。但需要在?23?年的財(cái)務(wù)報(bào)表附注中對(duì)該調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)的說(shuō)明。

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快賬用戶9372 追問(wèn) 2024-08-30 09:46

老師您好,如果我不更改帳套或者是財(cái)務(wù)報(bào)表,咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂在會(huì)賬軟件里的財(cái)務(wù)報(bào)表期初。24年期初的數(shù)都是我原來(lái)的沒(méi)改之前的數(shù),實(shí)際上我二三年末的報(bào)表即24年一季度年初的報(bào)表都已經(jīng)在上報(bào)電子稅務(wù)局上都更改過(guò)了,那與咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂賬套當(dāng)中的數(shù)據(jù)不匹配了,我怎么給他改過(guò)來(lái)

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快賬用戶9372 追問(wèn) 2024-08-30 09:47

因?yàn)殡娮榆浖?dāng)中的財(cái)務(wù)報(bào)表是都根據(jù)每個(gè)月的憑證結(jié)算而來(lái)的,如果不改,我24年接著繼續(xù)做業(yè)務(wù)的時(shí)候報(bào)表都是不同的跟電子稅務(wù)局對(duì)不上的

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齊紅老師 解答 2024-08-30 09:50

你更正了去年的申報(bào)表嗎 如果是這樣那你就重新改賬和裝訂

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快賬用戶9372 追問(wèn) 2024-08-30 09:53

對(duì)。要求更正去年4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表。和今年1--6月份兩個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)。我們補(bǔ)了收放。原來(lái)沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),有風(fēng)險(xiǎn)后,達(dá)到起征點(diǎn),就得交增值稅及所得稅。沒(méi)有辦法,更正了電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表。增值稅報(bào)表。及所得稅報(bào)表。產(chǎn)生了滯納金

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快賬用戶9372 追問(wèn) 2024-08-30 09:54

我就就不知道怎么調(diào)這個(gè)帳了

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快賬用戶9372 追問(wèn) 2024-08-30 09:55

稅費(fèi)及滯納金已全都交完了。只是帳套上的數(shù)據(jù)是原來(lái)的。想和電子稅務(wù)局報(bào)表一樣。怎么能一樣

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齊紅老師 解答 2024-08-30 09:58

按你申報(bào)的數(shù)據(jù)更正賬套

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這種情況下通常不需要重新改賬和重新裝訂?23?年的賬本。 一般來(lái)說(shuō),對(duì)于由于稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整導(dǎo)致的補(bǔ)繳稅款和相關(guān)事項(xiàng),在會(huì)計(jì)處理上,可以只調(diào)整相關(guān)的報(bào)表,而不在?23?年的賬套內(nèi)做憑證調(diào)整。但需要在?23?年的財(cái)務(wù)報(bào)表附注中對(duì)該調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)的說(shuō)明。
2024-08-30
同學(xué)您好 如果賬套不改憑證而僅更改報(bào)表,這種做法是不規(guī)范的,可能會(huì)導(dǎo)致后續(xù)更多問(wèn)題。 從正確的會(huì)計(jì)處理角度來(lái)說(shuō),所得稅計(jì)提應(yīng)該按照正確的總公司盈利額減掉分公司的虧損額,在符合稅法規(guī)定的基礎(chǔ)上準(zhǔn)確計(jì)算應(yīng)納稅所得額后計(jì)提所得稅。 但由于你們已經(jīng)進(jìn)行了年報(bào)調(diào)整并補(bǔ)繳了所得稅,這種情況下如果不調(diào)整賬套憑證而直接改報(bào)表,容易造成數(shù)據(jù)混亂和不一致。建議與稅務(wù)部門溝通,說(shuō)明實(shí)際情況,盡量采取規(guī)范的會(huì)計(jì)處理方法,調(diào)整賬套憑證以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和連貫性。同時(shí),應(yīng)重視稅務(wù)合規(guī),避免類似瞞報(bào)收入的情況再次發(fā)生。
2024-08-30
您好,1.不用更正了,在匯繳補(bǔ)上這個(gè)所得稅就可以 2.不用的呀,分錄我們?cè)?4年賬套里調(diào)整(原錯(cuò)的分錄紅沖,再做對(duì)的分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒(méi)有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))代替) 3.年報(bào)和匯繳申報(bào)表用調(diào)整后的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)就可以,不用去交滯納金。
2024-04-26
你好,可以的,你也可以不修改2023年,直接做到2024年,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做,就是如果你修改2023年的話,那你2024年申報(bào)的所有的都得修改了。
2024-08-26
問(wèn)題一: 1.滯納金的處理:由于更改申報(bào)表導(dǎo)致的滯納金,您需要按照稅務(wù)部門的規(guī)定及時(shí)繳納。滯納金是根據(jù)逾期未繳稅款的金額和時(shí)間計(jì)算得出的,具體金額需參照稅務(wù)部門的相關(guān)規(guī)定。 2.進(jìn)項(xiàng)稅抵扣問(wèn)題:由于您提前了收入的申報(bào)時(shí)間,導(dǎo)致原本應(yīng)在5月份勾選的抵扣項(xiàng)無(wú)法按時(shí)抵扣。您可以選擇在后期進(jìn)行抵扣,或者根據(jù)稅務(wù)部門的規(guī)定申請(qǐng)留抵退稅。請(qǐng)務(wù)必與稅務(wù)部門溝通確認(rèn)具體的操作流程和條件。 3.附加稅變動(dòng):由于收入申報(bào)時(shí)間的調(diào)整,附加稅也會(huì)相應(yīng)變動(dòng)。您需要根據(jù)新的申報(bào)數(shù)據(jù)重新計(jì)算附加稅,并按照稅務(wù)部門的要求進(jìn)行申報(bào)和繳納。 4.應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目的調(diào)整:對(duì)于應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目的調(diào)整,您需要在2024年的會(huì)計(jì)賬目中進(jìn)行處理。具體調(diào)整方法包括:借記或貸記“以前年度損益調(diào)整”科目,以反映因調(diào)整而產(chǎn)生的損益變動(dòng)。根據(jù)調(diào)整后的應(yīng)交稅費(fèi)金額,更新“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的余額。將凈利潤(rùn)的影響數(shù)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”中,并相應(yīng)地調(diào)整“盈余公積”。 問(wèn)題二: 由于2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳已過(guò),對(duì)于發(fā)現(xiàn)的需要調(diào)整的事項(xiàng),您需要采取以下步驟進(jìn)行處理: 1.更正申報(bào):登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入企業(yè)所得稅更正申報(bào)界面,選擇需要更正的年度(2022年),并按照稅務(wù)部門的要求填寫更正后的申報(bào)數(shù)據(jù)。請(qǐng)確保提供準(zhǔn)確、完整的更正信息,并保存提交。 2.補(bǔ)繳稅款或退稅處理:根據(jù)更正后的申報(bào)數(shù)據(jù),如果涉及補(bǔ)繳稅款,您需要及時(shí)繳納相應(yīng)的稅款及滯納金(如有)。如果更正后產(chǎn)生退稅,您可以按照稅務(wù)部門的規(guī)定申請(qǐng)退稅。 3.調(diào)整會(huì)計(jì)賬目:在2024年的會(huì)計(jì)賬目中,對(duì)2022年的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。這包括更新應(yīng)交企業(yè)所得稅科目的余額,以及根據(jù)更正后的損益情況調(diào)整以前年度損益調(diào)整、利潤(rùn)分配和盈余公積等科目。
2024-04-15
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