你好,根據你們單位繳納的稅款,再加上利潤。
請教老師一個問題,我公司是銷售材料的一般納稅人,我們從供應商取得進項票的方式是通過我方開出去銷項發票的金額,按照設定好的利潤點,計算后從供應商取得進項發票,不會要供應商給我們多開,一般都是需要多少進項發票就要供應商提供多少進項發票給我們,目前我們設定的毛利點是8%,相應的增值稅稅負率只有1%,請問老師我是按設定的增值稅稅負率取進項發票好些還是按毛利點取進項發票好些呢?
老師,請問我們公司是一般納稅人,現在客戶只是需要我們開普通發票,那我要多加收客戶幾個稅點,這份票才不會虧本呢?我們的進項票也是需要另外付稅金給供應商的,開票金額12萬元
我們公司是一般納稅人(增值稅6個點) 。先在要開票給客戶10萬(含稅)。現在要付給供應商5萬(小規模只能開3個點)。現在我要怎么計算才能平衡。意思是我要給客戶加收多少錢才能彌補我進項3個點不是6個點的差額
我們公司是一般納稅人的生產型企業,有客戶買我們公司的貨,價格是不含稅的價格,不要發票,有些可能是當時買貨時不要發票,后來又要發票,針對于之前不開票的客戶后來又要發票,我們如果給他收開票的稅點,還有就是我們在供應商那買貨,有時也不要票,但后來因為進項發票不足,也需要進項票,但供應商會找我們單獨收稅點,我們給稅點大概幾個點合適。還有就是如果我們給客戶開發票,收幾個稅點合適,這個怎么算
我們收到一筆錢是客戶打過來的,金額96430.28,我們是一般納稅人,6個點,那就承擔5458.31元稅,現在我們要支付給合作公司錢,對方是小規模可以開專票,稅點是3個點,現在要求收入和成本加起來為0,請問我們要供應商報價多少?怎么算?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
麻煩舉個例子可以嗎?不太明白
你好,就是我想要單位毛利潤是20/100,那就是成本*1.2 然后我需要交納的稅款 一般納稅人的是,銷項稅額減進項稅額加附加稅加印花稅加繳納的企業所得稅。這一部分稅款再加上上面的成本乘以1.2。
企業所得稅是利潤300W以內按5%,銷項和進項都是9%,那就是附加稅0.035+0.015+0.01+0.05之和再乘以1.2?
好像不對啊,之前按稅負算過是收別人4%,按這個算就得收9%了?
你好 是成本*1.2是這個意思的。