你好對(duì)的 是這么做的
我們開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票需要紅沖,但是對(duì)方必須要我們先開(kāi)一張藍(lán)字發(fā)票給他們把票換過(guò)來(lái),才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開(kāi)紅字發(fā)票沖掉,在給他們開(kāi)藍(lán)字發(fā)票。他說(shuō)他們已經(jīng)認(rèn)證了,然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開(kāi)具了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方說(shuō)我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)對(duì)公司有什么影響嗎?
老師您好,我們是購(gòu)貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開(kāi)多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因?yàn)橐呀?jīng)認(rèn)證了,需要我們開(kāi)紅字信息表給對(duì)銷售方。銷售方需要開(kāi)紅字發(fā)票嗎?(如果需要,開(kāi)了紅字發(fā)票要不要給我們呢)
老師您好,我們是購(gòu)貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開(kāi)多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因?yàn)橐呀?jīng)認(rèn)證了,需要我們開(kāi)紅字信息表給對(duì)銷售方。銷售方需要開(kāi)紅字發(fā)票嗎?(如果需要,開(kāi)了紅字發(fā)票要不要給我們呢) 怎么做賬務(wù)處理呢?
老師您好,我公司今年年初收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬進(jìn)費(fèi)用了,但是還沒(méi)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)多開(kāi)了給我,要開(kāi)紅字給我,是誰(shuí)開(kāi)信息表的,另外,紅字發(fā)票可以只紅沖一部分金額的么
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個(gè)月要退款。我已經(jīng)開(kāi)好了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方開(kāi)紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開(kāi)紅字信息表這個(gè)月,也就是下個(gè)月15號(hào)申報(bào)增值稅時(shí),將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,游樂(lè)場(chǎng)人員的工資怎么區(qū)分成本啊,那些人的工資做成本,那些做費(fèi)用,做成本是直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是勞務(wù)成本啊,勞務(wù)成本還是要轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啊,有必要做勞務(wù)成本嗎
老師,游樂(lè)場(chǎng)所有人員的工資都可以計(jì)入管理費(fèi)用嗎
老師,公司本位幣是美元,固定資產(chǎn)發(fā)票是港幣,支付也是港幣賬戶用港幣支付,請(qǐng)問(wèn)老師:固定資產(chǎn)入賬及計(jì)提折舊是以港幣作為原幣入帳,還是美元入帳?
老師,稅局取得的進(jìn)項(xiàng)合計(jì)金額,是含稅金額嗎
老師通行費(fèi)發(fā)票怎么入賬
計(jì)提匯算清繳所得稅分錄怎么寫(xiě)?
老師,現(xiàn)實(shí)生活中,小企業(yè)的賬,怎么跟理論的學(xué)的不一樣?
麻煩樸老師接上問(wèn)題回答一下。2024年匯算清繳調(diào)減了。25年的跨年的分錄怎么做?
老師就是我們買的材料,人家不開(kāi)發(fā)票,叫走私賬,我這邊是吧錢轉(zhuǎn)給老板,老板在轉(zhuǎn)給賣家,還是我這邊通過(guò)公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給賣家私賬啦,這兩個(gè)有什么利弊哦?
你好,老師,多家關(guān)聯(lián)公司BCDE匯集資金給殼子公司去打款給運(yùn)營(yíng)商,我們是由A公司去跟運(yùn)營(yíng)商采購(gòu)線路資源,運(yùn)營(yíng)商給A公司開(kāi)票,A公司分開(kāi)給BCDE開(kāi)票,這樣操作是否可行
好嘞,那沒(méi)認(rèn)證的話,我們正常開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就好了是不?還有紅沖一部分錢的話,我們這邊在開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票那里改金額就可以嘛
如果對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,你們?nèi)考t沖,然后再重新開(kāi)正確的
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。