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請問老師,之前房租付出去,分錄有做過兩筆:1. 借:長期待攤費用952381,進項稅額47619,貸:應付賬款100萬, 2. 借:應付賬款100萬,貸:銀行存款100萬。后來中途中止租房,商定退回房租52萬,電子稅務局進項稅額也轉出了,對方房租有退回到我們公司賬戶,那這個進項稅額轉出和收到房租該如何做分錄?

2024-08-21 17:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-21 17:07

借銀行存款,貸應付賬款100萬, 借應付賬款100萬, 貸長期待攤費用952381 應交稅費應交增值稅進項轉出47618。

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借銀行存款,貸應付賬款100萬, 借應付賬款100萬, 貸長期待攤費用952381 應交稅費應交增值稅進項轉出47618。
2024-08-21
你好!未取得發票按總額分攤
2021-06-16
第三個分錄應該是 借管理費用貸累計攤銷才對 2.那你是什么會計準則 你這個涉及跨年損益
2022-06-10
54.76應轉入未交增值稅科目,屬于需要進行繳納的稅額
2021-04-13
?您好,不對,我們轉租收到要確認租賃收入的, 借:銀行存款 貸:其他業務收入? 銷項稅 借:其他業務成本-折舊? 貸:累計折舊 到期時這個資產折舊凈值也沒有了
2024-04-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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