你好可以的 可以這么做的
請問一下,我單位是民辦非企業單位,以我們單位組織多個企業進行拍賣活動,所有的收入都是誰的東西歸誰的,費用就是按成交多少分別攤銷的,各個企業現給我打了一些預付了費用款,現在問題是拍賣活動發生的費用發票是開給各個公司還是開給我單位,如果開給各個公司,我單位以什么憑據做賬呢,如果開給我單位,我們怎么提供單據給各個企業呢
請問一下老師,我單位是非民企業,牽頭幾家企業在酒店辦藝術品聯合拍賣會,簽了合同,所有收入和費用由我單位代收代付,由各家企業承擔,我單位只另外收取一定的服務費,現在大額費用我們就開各家企業的抬頭發票,我單位不做費用(直接做其他應收應付)可是有一些零零碎碎的小額費用是開了我單位抬頭發票(實際也是各個企業分攤承擔的)這樣就沒有辦法給各個企業費用發票,請問我可以吧開我單位的小額發票做我單位的成本費用,之后把這部分費用由我單位開一些服務費發票給各個單位抵扣這部分費用可以嗎
請問一下老師,我單位是非民單位,聯合多家企業搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結,之后按所屬拍品件數給各企業分攤費用,剩余收入也轉給各個企業,收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續費,我們大額的費用發票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發票直接開各個企業的名,不開我單位,那我做賬時:預付時借:其他應收貸銀行(憑據:有銀行回單)之后費用發票分攤好開出來,從收入扣這部分費用借:其他應付(各企業)貸:其他應收款,(由于發票直接開給所屬企業,我就沒有憑據了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業應分攤的費用清單做憑據嗎)2.小額發票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應該怎么給這部分發票給所屬企業啊
請問一下老師,我單位是非民單位,聯合多家企業搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結,之后按所屬拍品件數給各企業分攤費用,剩余收入也轉給各個企業,收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續費,有合同協議,我們大額的費用發票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發票直接開各個企業的名,那我做賬時:預付時借:其他應收貸銀行(憑據:有銀行回單)之后費用發票分攤好開出來,從收入扣這部分費用借:其他應付(各企業)貸:其他應收款,(由于發票直接開給所屬企業,我就沒有憑據了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業應分攤的費用清單做憑據嗎)2.小額發票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應該怎么給這部分發票給所屬企業啊
請問一下老師,非營利組織,有營利經濟活動的要和非營利的分別核算,我平時就是把營利的經濟活動費用做成本,如果是非營利的費用做管理費用,請問一下:我們搞了一個慈善拍賣,各家企業聯合的,以我單位為主,所有款項費用通過我單位核算,我把收到代收慈善款做往來,代收代付了,但是收到的慈善款因為是刷卡微信等支付,出現手續費,慈善機構要求必須把社會人士的成交慈善款不扣除銀行手續費等費用整筆轉入慈善機構,之后整合多少費用(銀行手續費其他一些費用等等),后續在一起付給我們,我們再給他開票,那請問一下,我這個銀行手續費,是做到銀行費用里,還是做到成本里
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號
股票回購,借“庫存股”,貸“銀行存款”,庫存股是股本的備抵科目,庫存股增加,所有者權益減少。 發放現金股利,借記“利潤分配-應付現金股利”,貸“應付股利”,減少了未分配利潤,所有這權益減少這段說的對不對老師。庫存股在借方為啥所有者權益減少呢。
老師,想請教采用分批成本法核算成本時,辦什么通常說月末是沒有在產品?月末有沒有在產品在我理解是無法計劃來的吧,月末那邊剛好全部完工了就是完工了,工作量大沒完工加班加點也沒完工都是很正常的,為什么說通常月未無在產品呢?能舉具體易懂例子說明嗎?
所有者權益=資產-負債 回購股票是資產減少負債不變所有者權益減少 發放現金股利也是資產減少負債不變所有者權益減少這個對嗎老師
舅舅工齡比你姐姐年齡都大比你更大?啥意思?
老師,這個分錄是啥意思
老師經營所得個稅申報表填寫成本的時候都包括哪些
老師經營所得個稅申報表填寫成本的時候都包括哪些
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣啊?這是啥情況?
1.我這里的收到慈善會的收入是指這次的慈善活動發生的費用向慈善會收回的,我開了服務費給慈善會做收入 所以慈善會發生的費用我就做提供業務成本,不做期間費用是對的是吧, 2.收到的慈善款,我需要統計一筆轉給我做了慈善會,我做了往來科目,做代收代付,轉賬的銀行手續費(我有向慈善會計算要回)我做的銀行費用,這個沒有轉賬手續費沒有辦法坐成本吧,是嗎 這樣做對嗎
第一個對的,第2個是的。
1.我這里的收到慈善會的收入是指這次的慈善活動發生的費用向慈善會收回的,我開了服務費給慈善會做收入 所以慈善會發生的費用我就做提供業務成本,不做期間費用是對的是吧, 2.收到的慈善款,我需要統計一筆轉給慈善會,我做了往來科目,做代收代付,轉賬的銀行手續費(我有向慈善會計算要回)我做的銀行費用,這個銀行轉賬手續費沒有辦法做到成本吧,是嗎 這樣做對嗎
你好,我這不回復你了,你再又重新提問一次嗎?
但是這樣的話,提供業務收入比提供業務成本多了,我計算的是一致的,因為有一些費用(比如銀行手續費只能做銀行費用),沒有問題把
不是的,之前的有錯別字,我怕老師看不懂, 我重新發了
這個沒有問題的,它本來就可以收入大于成本。
請問一下,我們是網絡和現場同時進行的,網絡是在其他公司的小程序上拍的,成交慈善款體現轉到我單位上,那家公司把慈善款的體現手續費120元扣除了在轉給我們,可是我們轉給慈善會必須把扣除的120元加上整筆轉給慈善會,就有一個差額120元,到時我需要和其他費用一起加起來在向慈善會收回,這個120,我是做提供業務成本還是管理費用-其他
你這個手續費做籌資費用
我到時候收到的時候再充這個籌資費用的。
沒有籌資費用這個費用的,這個費用,小程序的企業給我開了服務費的票,我向慈善會收回,給慈善會開票的
銷售費用服務費 收回來別人承擔在沖銷售費用服務費
對方給我開票的,我給別人開票,要做沖銷嗎,那為什么前面問的其他費用也是這張模式,要做成本呢
對方給我開票的,我給別人開票,要做沖銷嗎,那為什么前面問的其他費用也是這張模式,要做成本呢
那不行,你給別人開了發票,就不能充銷售費用了,得做成本
對啊,我一直強調啊,別人扣了小程序體現費,給我開了服務費發票,我向慈善會收回這比錢。給慈善會開服務費,老師,你是不是沒有看清楚啊,到底什么意思,我給你弄暈了
針對這個手續費我以為一開始沒開發票 其他的開的 現在都開了就做成本 與收入對用戶的支出 都是成本 沒有問題的
那這個別人小程序的體現手續我做成本,應該怎么做摘要
借業務活動成本 其他貨幣資金 借銀行存款、貸提供服務收入等
是摘要怎么寫
支付xx業務手續費 收到xx業務收入