您好,理清你單位的賬務(wù)首先的理清你單位的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì),是否有相應(yīng)的合同協(xié)議進(jìn)行支持,如果對外資金流入流出都是你單位的收入和費(fèi)用,那就涉及你單位稅費(fèi)了,如果只是代收代付,是否有合同約定,由于大額發(fā)票開給各企業(yè),就是各企業(yè)的費(fèi)用,對你單位只是資金往來的問題了,相應(yīng)原始憑證就是銀行回單,小額發(fā)票開給你單位只能作為你單位費(fèi)用入賬,不可以做往來代收代付,同時(shí)還必須有相應(yīng)資金流水來支持你單位費(fèi)用發(fā)票
請問老師,我們單位由于上級(jí)要求,儲(chǔ)存一些抗臺(tái)麻袋供各單位購買,因?yàn)椴皇俏覀冎鳂I(yè),所以我們購進(jìn)麻袋做了其他應(yīng)付款-抗臺(tái)麻袋,然后差價(jià)做了營業(yè)外收入-抗臺(tái)麻袋保管費(fèi)。原先我們都只是開了普通的收款收據(jù)入賬了,現(xiàn)在對方單位需要我們開正式發(fā)票,我們就直接開增值稅普通發(fā)票嗎?請問需要交稅嗎?開票稅率是多少的?一次都沒有開過,所以不知道! 購進(jìn): 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款 賣出: 借,現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 營業(yè)外收入-抗臺(tái)麻袋保管費(fèi) 分錄對嗎
請問一下,我單位是民辦非企業(yè)單位,以我們單位組織多個(gè)企業(yè)進(jìn)行拍賣活動(dòng),所有的收入都是誰的東西歸誰的,費(fèi)用就是按成交多少分別攤銷的,各個(gè)企業(yè)現(xiàn)給我打了一些預(yù)付了費(fèi)用款,現(xiàn)在問題是拍賣活動(dòng)發(fā)生的費(fèi)用發(fā)票是開給各個(gè)公司還是開給我單位,如果開給各個(gè)公司,我單位以什么憑據(jù)做賬呢,如果開給我單位,我們怎么提供單據(jù)給各個(gè)企業(yè)呢
請問一下老師,我單位是非民企業(yè),牽頭幾家企業(yè)在酒店辦藝術(shù)品聯(lián)合拍賣會(huì),簽了合同,所有收入和費(fèi)用由我單位代收代付,由各家企業(yè)承擔(dān),我單位只另外收取一定的服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在大額費(fèi)用我們就開各家企業(yè)的抬頭發(fā)票,我單位不做費(fèi)用(直接做其他應(yīng)收應(yīng)付)可是有一些零零碎碎的小額費(fèi)用是開了我單位抬頭發(fā)票(實(shí)際也是各個(gè)企業(yè)分?jǐn)偝袚?dān)的)這樣就沒有辦法給各個(gè)企業(yè)費(fèi)用發(fā)票,請問我可以吧開我單位的小額發(fā)票做我單位的成本費(fèi)用,之后把這部分費(fèi)用由我單位開一些服務(wù)費(fèi)發(fā)票給各個(gè)單位抵扣這部分費(fèi)用可以嗎
請問一下老師,我單位是非民單位,聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會(huì),以我們單位為名義,所有收入費(fèi)用都是我單位歸結(jié),之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分?jǐn)傎M(fèi)用,剩余收入也轉(zhuǎn)給各個(gè)企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費(fèi),我們大額的費(fèi)用發(fā)票開給各個(gè)公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個(gè)企業(yè)的名,不開我單位,那我做賬時(shí):預(yù)付時(shí)借:其他應(yīng)收貸銀行(憑據(jù):有銀行回單)之后費(fèi)用發(fā)票分?jǐn)偤瞄_出來,從收入扣這部分費(fèi)用借:其他應(yīng)付(各企業(yè))貸:其他應(yīng)收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據(jù)了,那怎么辦呢,我可以自己做一個(gè)各個(gè)企業(yè)應(yīng)分?jǐn)偟馁M(fèi)用清單做憑據(jù)嗎)2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費(fèi)用,那我應(yīng)該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
請問一下老師,我單位是非民單位,聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會(huì),以我們單位為名義,所有收入費(fèi)用都是我單位歸結(jié),之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分?jǐn)傎M(fèi)用,剩余收入也轉(zhuǎn)給各個(gè)企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費(fèi),有合同協(xié)議,我們大額的費(fèi)用發(fā)票開給各個(gè)公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個(gè)企業(yè)的名,那我做賬時(shí):預(yù)付時(shí)借:其他應(yīng)收貸銀行(憑據(jù):有銀行回單)之后費(fèi)用發(fā)票分?jǐn)偤瞄_出來,從收入扣這部分費(fèi)用借:其他應(yīng)付(各企業(yè))貸:其他應(yīng)收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據(jù)了,那怎么辦呢,我可以自己做一個(gè)各個(gè)企業(yè)應(yīng)分?jǐn)偟馁M(fèi)用清單做憑據(jù)嗎)2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費(fèi)用,那我應(yīng)該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
各個(gè)企業(yè)跟我單位有合同的,協(xié)議的,也有資金流水的,銀行付出去,我做了預(yù)付,后面確定各個(gè)企業(yè)應(yīng)該分?jǐn)偟馁M(fèi)用之后才做,借,其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收賬,所以第一個(gè)問題是這個(gè)最后確定各個(gè)企業(yè)分?jǐn)偟沦M(fèi)用沒有憑據(jù)(發(fā)票開給各個(gè)公司的)我可惜用表格自己做個(gè)明細(xì)嗎,2.雖然有一些小額發(fā)票開給單位(但是這個(gè)費(fèi)用不是我單位的,我單位向企業(yè)要回這部分費(fèi)用的)我能做費(fèi)用嗎,這樣我的賬平不了啊
1、不可以,所得稅不允許稅前抵扣,我個(gè)人理解是:這些費(fèi)用實(shí)際上是各企業(yè)發(fā)生的,應(yīng)該和開給各企業(yè)的發(fā)票一致,你單位只是代收代付,資金流入你單位? ?借:銀行存款? ?貸:其他應(yīng)付款 --A企業(yè)? ? 支付時(shí):借:其他應(yīng)付款-A企業(yè)? ?貸:銀行存款? 你單位分?jǐn)傎M(fèi)用只是內(nèi)部核算,不能體現(xiàn)在你單位賬面上,你單位只是資金往來,有銀行回單做憑證,至于分?jǐn)偟慕痤~和發(fā)票金額是不是一致那是各企業(yè)的事情,你單位只是資金過一下帳? ?2、既然發(fā)票抬頭是你單位,就只能做你單位費(fèi)用列支,否則就別開
開了我單位發(fā)票的,我11月做了代付了,沒有做費(fèi)用,那是不是我12月份要把他沖紅,重新做成我單位的費(fèi)用啊,哪怕不是我單位的費(fèi)用我也只能做費(fèi)用嗎,
對,你這費(fèi)用金額大么?有相應(yīng)的合同、資金流水支持么?否則會(huì)構(gòu)成虛開的風(fēng)險(xiǎn)
因?yàn)橛行┵M(fèi)用我代付了,從各企業(yè)的收入扣除這些費(fèi)用,剩下的收入轉(zhuǎn)回給各個(gè)企業(yè),那這個(gè)開了我單位的發(fā)票我到底怎么做,做代付還是做費(fèi)用
另外你這業(yè)務(wù)類似建筑業(yè)掛靠的業(yè)務(wù),用你單位的資質(zhì),但實(shí)際業(yè)務(wù)不是你單位做的,這類業(yè)務(wù)模式風(fēng)險(xiǎn)挺大,一定要把合同、資金、發(fā)票理清
這部分包含轉(zhuǎn)賬匯款銀行扣的手續(xù)費(fèi)大約25000左右,合同沒有注明具體金額的,就是說明連拍的流程,我單位代企業(yè)代收代付
還有銀行手續(xù)費(fèi)也是企業(yè)承擔(dān)的,這些開了我單位的發(fā)票和銀行扣的手續(xù)費(fèi),我到底是做費(fèi)用還是代付,老師你看看到底怎么弄
也就是你單位替別的企業(yè)走資金產(chǎn)生了手續(xù)費(fèi)25000,但這筆費(fèi)用在你公司賬上按財(cái)務(wù)費(fèi)用列支了,但這筆費(fèi)用應(yīng)該由別人承擔(dān),你已從對方收入里扣除了,另外你單位資金收支也不平,既然是代收代付,那理論上收付一致才能平,現(xiàn)在你收入扣除了手續(xù)費(fèi)和你單位的收益,支出是按各企業(yè)費(fèi)用分?jǐn)偟模@樣能平衡么?
不是手續(xù)費(fèi)25000,是手續(xù)費(fèi)和開了我單位的一些小額發(fā)票加起來25000元,這些費(fèi)用我都做了代付,不是做了費(fèi)用,代收則從收入和之前預(yù)付的活動(dòng)費(fèi)用里面扣
你又說開了我單位的發(fā)票和手續(xù)費(fèi)不能做代收代付,到底是怎么樣啊
那你要么不把那些開給你公司費(fèi)用發(fā)票入賬,掛代付,到時(shí)候錢回來就沖掉可以了
不把費(fèi)用發(fā)票入賬是什么意思,你是說不做費(fèi)用,直接做代付,借:應(yīng)收賬款,貸:銀行。借:其他應(yīng)付 (沖未付收入)貸:其他應(yīng)收款是嗎,我是這么做啊,你之前又說不可以,到底行不行?銀行扣手續(xù)費(fèi)也是這么做嗎,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行
還有你說的這句話是說我不需要在賬上管開給企業(yè)發(fā)票怎么開怎么分配,到時(shí)我我預(yù)付的費(fèi)用,全部一筆結(jié)轉(zhuǎn)從其他應(yīng)付款里扣就行了嗎到時(shí)結(jié)算給企業(yè)剩下的收入,只要把其他應(yīng)付款做平了就行是嗎
不好意思!之前不了解那些發(fā)票是你單位墊付的金額,銀行手續(xù)費(fèi)若有合同約定不由你公司承擔(dān),可以就掛往來
對的,按你描述,你單位只是資金通道,并不產(chǎn)生收入費(fèi)用,只需賬面往來收支平衡
那我就直接做借:其他應(yīng)收賬款,貸:銀行。借:其他應(yīng)付 (沖未付收入)貸:其他應(yīng)收款。或者不經(jīng)過其他應(yīng)收,直接沖減其他應(yīng)付,銀行手續(xù)費(fèi),也不經(jīng)過銀行費(fèi)用,直接沖減其他應(yīng)付,然后把發(fā)票和銀行回單附在后面做憑據(jù),可以嗎,還有一個(gè)問題,這個(gè)活動(dòng)有廣告收入(別人在活動(dòng)會(huì)場放廣告牌給我們的收入)這部分收入也是歸屬于各個(gè)企業(yè)的,但是沒有轉(zhuǎn)款給企業(yè)的,直接和一些費(fèi)用抵消了,現(xiàn)在對方需要我們開發(fā)票,(我單位如果開了發(fā)票,那不就是我單位的收入了,可以不是啊,都抵扣了活動(dòng)的部分費(fèi)用了)那怎么辦
1、可以的,2、如果對方讓你們開票形成你們的收入,建議你們可以要求企業(yè)承擔(dān)這部分稅費(fèi)作為開票成本
2.是什么意思,你的意思是說這個(gè)發(fā)票可以開,只要跟企業(yè)要這部分稅費(fèi)嗎,可以這個(gè)不是我的收入,我開了不是變成了我的收入了,就這個(gè)問題請問一下1.如果我開了票,稅費(fèi)其他企業(yè)承擔(dān),那我怎么做分錄,可以具體寫一下嗎,2.之前不是有開成我單位的發(fā)票嗎,我把一部分紅沖做成費(fèi)用,然后開這個(gè)現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)*宣傳費(fèi)這個(gè)發(fā)票來沖抵可以嗎
如果對方強(qiáng)烈要求你方開發(fā)票,你又沒法拒絕,那就只能作為你們收入,1、收入分錄你按正常收入做就好了,企業(yè)承擔(dān)的稅費(fèi)你和企業(yè)協(xié)商按墊付的費(fèi)用沖企業(yè)往來就好,2、建議不要這么處理,發(fā)票留痕會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),直接沖抵往來
可是如果收入做正常的,我單位的利潤不就需高了嗎,
如果你不能拒絕就會(huì)導(dǎo)致這種情況,你可要求企業(yè)承擔(dān)這部分稅費(fèi)或者讓企業(yè)開票給你們做費(fèi)用