你好,這個借管理費用工會經(jīng)費,貸應付職工薪酬-工會經(jīng)費。 做支付的時候借應付職工薪酬,工會經(jīng)費 貸銀行存款。
建筑企業(yè),支付項目部的工會經(jīng)費的會計分錄怎么做?
稅務局退回來的工會經(jīng)費我做在其他應付款工會經(jīng)費科目里 現(xiàn)在要用工會經(jīng)費的錢給職工購買福利怎么做會計分錄
工費經(jīng)費要用哪個會計科目,也是需要計提吧?會計分錄要怎么寫。
收到工會經(jīng)費怎么做會計科目
銀行收到工會經(jīng)費怎么做會計科目
老師,請問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當時稅務局系統(tǒng)也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發(fā)票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,是25年那邊才給的發(fā)票,所以24年壓根不知道這部分發(fā)票,肯定沒調整啊,而且稅務局里查詢25年收到的成本發(fā)票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
老師您好,請問 借方 應付賬款 100 貸方 銀行存款 100 退回來了怎么沖賬呢 是做一筆相同方向的紅字還是怎么弄呢
老師咨詢一下,客戶多打了服務費,該怎么做賬務處理
其他應付款余額是一直增加的嗎?不是付款后做費用那里就減少了嗎?
老師問下,電子稅局涉稅主體身份變更,投資有效期怎么填寫,認繳出資日期是2027年8月,有效期起止怎么填寫?
一般納稅人購入一批商品收到普票含稅18040元,不含稅17861.38,稅額178.62,這個會計分錄怎么列?
有留底稅,次月紅沖咯上月抵扣的進項需要做進項稅額轉出嗎,做了進項稅額轉出是不是做次月做賬就不做負數(shù)發(fā)票咯
老師,出納開票把帳號及銀行賬號錄一般戶賬號了,這樣發(fā)票能認證成功嗎
老師,什么樣的安裝服務可以開6個點的發(fā)票
那我是按多少計提 工會經(jīng)費呢 我已成立工會 ,按工資的千分之八繳納工會經(jīng)費;
你好!這個按2%計提的了
2%的里面的40%是用來交稅的 2%里面的60%是企業(yè)自留的 那么請教下 員工的哪些花銷是可以從工會經(jīng)費里面沖減的呢
你好!比如你做的福利,可以做一部分做工會經(jīng)費
1,工會經(jīng)費(按工資*2計提) 借方:管理費用-工會經(jīng)費 貸方:應付職工薪酬-工會經(jīng)費 2,發(fā)生(上交工會經(jīng)費給工會) 借方:應付職工薪酬-工會經(jīng)費 -工資*千分之八 貸方:銀行存款 3,發(fā)生(工會經(jīng)費用于員工) 借方:應付職工薪酬 貸方:銀行存款
你好!是的,就是這樣了