你好!是的,8月做是看7月的報表
老師,這個是我們公司變更股權的信息,注冊資金是認繳的。去年8月份做的股權變更,當時資產負債表上面未分配利潤是100多萬。然后轉讓的時候做的1元轉讓,現在稅局要求補稅,我們現在應該怎么處理。如果要補稅。按照多少補稅呢?
我的2023年年末未分配利潤是100萬,其中包含2023年我預提了費用12萬,在2024年一月份收到了2023年費用發票8萬,我做的分錄是在01月先把預提的費用分錄沖銷借其他應付款-預提費用12萬,貸:利潤分配-未分配利潤12萬,收到的費用發票分錄是,借利潤分配-未分配利潤,應交稅費-待抵扣進項稅額,貸:庫存現金。目前看報表2023年年末的報表體現未分配還是100萬,2024年02月份報表,假如一月二月合計的本年利潤是20萬。2月末的資產負債表報表未分配利潤應該是100+20+12-8=124萬,那么五月底之前的匯算清繳提報報表是選擇區間2023.01.01至2023.12.31還是哪個區間呢,如果按照2023年的區間選擇的話,那未分配利潤就不準確了呢。老師看看我上面表達的有沒有問題?詳細給指點一下?感激!
老師,小微企業,旅店業,5月份做了股權轉讓,提交的是3月份報表,有未分配利潤利潤39萬,交了個稅,股東把這個利潤拿走了,現在季報,現老板重新有裝修,費用比較大,利潤表是虧損,現在股東分紅做進去的話,資產負債表的總金額是負數,這樣正常嗎?
我們公司股權轉讓6月份轉讓,是按5月末資產負債表未分配利潤分配的,去稅局找管理員是7月份,她看六月份的報表說還有利潤,可是我們實際發生轉讓是六月份,只能按5月末的未分配利潤啊
我們想這個月辦股權轉讓,正常是看六月報表,7月初已經給股東分配的是截止到5.31的利潤,正常看5月末的資產負債表的未分配利潤全分了,可是6月份又產生利潤了,這種情況怎么做,還要繼續分紅嘛,不分以后年度分可以嘛
老師,現金折扣影響企業所得稅嗎?
區分固定性經營成本和固定性資本成本,老師什么區別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發,企業所得稅納稅調增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發現前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
那之前分紅分分到五月,七月的未分配利潤還有7.3萬,這個不分紅怎么直接申報繳個稅,是按兩個新股東占比申報收入嘛
你好!這個沒事,是看你轉讓的金額來的 比如你投資了100萬,未分配利潤30萬,你全部轉讓,就按30萬交個稅
截止到5.31分完紅后,7.31資產負債表未分配利潤是73815.6元,注冊資本100萬,B股東占40%股份轉給C股東,這種情況應申報收入是多少,需要給哪位股份申報收入?
你好!這個誰轉讓股份出去,就給誰報個稅
因為之前分配利潤是給老股東,現在七月份產生的利潤已經和老股份沒關系了,但是沒有分配,先把個稅繳了
你好!你有沒有去變更,幾月變更股東的
沒有變更股東,現在得先繳股權轉讓印花稅后才可以工商變更
你好!這樣的話,在法律意義上,還是應該給之前的股東分配
因為之前股東已經給分紅完了,現在還有利潤就不分配直接繳個稅可以吧,
你好!要分配才需要交個稅。其實如果你不分配,是不需要繳稅的。 不過你股權轉讓,這部分對應的利潤也需要交
73815.6*40%*20%=5905.25 這樣算繳納個稅正確嗎
你好!如果利潤是73815.6的話,就是這樣算
是的,稅局之前看了6月報表,說有利潤要繳個稅
你好,計算方式沒問題
我就隨便申報一個股東的收入就可以吧,因為沒有分紅,也不知道分給誰
你好!不行,要算股權轉讓的這個股東
這7月產生的利潤和之前分配的收入一起申報收入還是分開?
注冊資本100萬,B股東占40%股份轉給C股東,這種情況應申報收入是多少,需要給哪位股份申報收入?
你好!這個其實仍然是是累計,所以從邏輯上說是一起申報
老師,下圖是7月分紅的,這個月我申報的個稅,那么我要做股權轉讓73815.6*40%*20%=5905.25,我就需要給碼闊申報收入吧,因這轉讓之后是把馬闊的股份轉給新股東C。
馬闊的收入是這樣算的73815.6*40%=29526.24,之前是分了100000加上未分的25926.24,我給馬闊申報的收入合在一起是下圖這樣。老師看下最后我申報截圖有問題嘛?
你好!你是7月份的,7月只分了29526.24,只需要填這個數就行。