不可以 交了稅款才能工商變更
老師,今年5月的資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤,期末余額是-10萬多,年初余額是5萬多;利潤表凈利潤是-16萬多,6月和7月的賬還沒有做,然后在7月份分紅了40萬,這個(gè)情況看我5月未分配利潤能看出什么問題嗎?
今年2月份,我們老板讓調(diào)一筆去年的賬,去年12月確認(rèn)收入成本的項(xiàng)目,她說到今年再確認(rèn),然后我用以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債表是沒問題的,然后今年2季度報(bào)表,確認(rèn)了收入和成本,做完利潤表,發(fā)現(xiàn)要交企業(yè)所得稅,因?yàn)槟枪P調(diào)賬不影響利潤表,利潤表相當(dāng)于去年記了一遍收入今年又記一遍,我就不知道怎么處理這個(gè)情況合適了
我們想這個(gè)月辦股權(quán)轉(zhuǎn)讓,正常是看六月報(bào)表,7月初已經(jīng)給股東分配的是截止到5.31的利潤,正常看5月末的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤全分了,可是6月份又產(chǎn)生利潤了,這種情況怎么做,還要繼續(xù)分紅嘛,不分以后年度分可以嘛
要做股權(quán)轉(zhuǎn),分紅分的未利潤分配是截止到24年五月末的金額,如果8月去稅局做股權(quán)轉(zhuǎn)讓會(huì)看7月份的資產(chǎn)負(fù)債表吧之前分紅完,七月又產(chǎn)生利潤了還得繳個(gè)稅吧
老師,7月用了以前年度損益調(diào)整科目也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤里,大概金額是二十多萬,但現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上了,資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤+利潤表期末凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤,這個(gè)勾稽關(guān)系對(duì)不上,差了兩百多萬。我這邊有可能是哪里弄錯(cuò)了呢?我已經(jīng)看了好多次了沒檢查出哪里出錯(cuò)了,請(qǐng)老師指教
工作中無票支出做憑證怎樣和有票的區(qū)分開?
老師 食堂買菜這種零星支出 沒有發(fā)票能入賬嗎?所得稅可以稅前扣除嗎
老師請(qǐng)問一下,我們合同上約定雙方確認(rèn)收入的時(shí)間為開具發(fā)票的時(shí)間,平時(shí)我們的銷單要做不做銷售收入,如果不做,會(huì)計(jì)分錄怎么處理
我是做酒店行業(yè)的,請(qǐng)問盤庫存時(shí),盤點(diǎn)的酒水飲料,這些庫存做營業(yè)成本嗎?
做公司內(nèi)帳,需要做固定資產(chǎn)折舊和費(fèi)用攤銷嗎?
由郭老師回答我的問題
減資登報(bào)公告后不想減資了,如何撤銷?
房開企業(yè)樣版間設(shè)計(jì)費(fèi)及裝修費(fèi)入什么會(huì)計(jì)科目?
采購部的費(fèi)用走銷售還是管理
老師你好,營業(yè)外支出的二級(jí)科目可以設(shè)置 資產(chǎn)處置損失嗎
本月分紅分的是截止5.31賬上的未分配利潤,個(gè)稅沒繳,6月份又產(chǎn)生利潤,稅局說股權(quán)轉(zhuǎn)讓要看六月的未分配利潤,繼續(xù)在分嗎
對(duì)的,是的,你不分也得交個(gè)稅,你可以自己決定。
不分的話個(gè)稅怎么繳?正常分紅的話,分完次月我公司申報(bào)繳納
你們先交了個(gè)稅,以后分紅的時(shí)候就不用再重復(fù)繳納了。
截止到5.31分完利潤后,未分配利潤就沒有了,6月又產(chǎn)生19萬利潤,也就是說這19萬得按20%繳個(gè)稅,之后年度在分紅在個(gè)稅系統(tǒng)股息紅利所得收入欄減去這19萬申報(bào)就可以
對(duì)的是的,是這個(gè)意思的。
給股東退實(shí)收資本,分多天給股東轉(zhuǎn),按日期每日做一筆分錄,還是合一起做一筆
你股權(quán)轉(zhuǎn)讓不要支付實(shí)收資本出去,這個(gè)是新股東支付給老股東 企業(yè)不要付錢企業(yè)的錢不要?jiǎng)印?
我說的不是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的事情了,是另外一個(gè)公司要注銷,退投資款
可以分次轉(zhuǎn)的 沒規(guī)定必須一次
記賬是合在一起做一筆分錄還是按轉(zhuǎn)賬日期分別沒筆做一個(gè)分錄
第二種做法正規(guī)的
比如7月1日至7月4日分別每日給股東轉(zhuǎn)20w,就是每日都記一筆分錄,分多天記賬
是的對(duì)的,是這個(gè)意思的。
銀行余額還有2萬多,計(jì)什么科目,實(shí)際最后一筆退了10萬給股東銀行就沒余額了
借實(shí)收資本貸銀行存款借實(shí)收資本貸其他應(yīng)付款沒有退的做第二個(gè)。
出納退的最后一筆是10萬,但是如下圖實(shí)收資本出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,我需要改下嘛
對(duì)的是的,需要的這個(gè)實(shí)收資本絕對(duì)不能是負(fù)數(shù)多退的那一部分,不需要還回來的做分紅
改完實(shí)收資本,銀行有余額,銀行存款余額可以不處理嘛
可以的,可以不處理的。