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想問下我們是農產品深加工一般納稅人企業,購進的9個點的農產品要加計扣除1個點,但是有個情況就是比如:購進的實物是10噸9月入庫,但是發票可能要到12月或者下一年才來,實物車間領用可能是在發票來之前,這樣的話,等發票來的時候我原料庫存可能就沒有啦,我的加計扣除在不能及時在生產領用當月加計扣除 ,怎么處理?

2024-08-15 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-08-15 10:21

在這種情況下,可以參考以下處理方式: 一、暫估入庫處理 在9月實物入庫但發票未到的情況下,先進行暫估入庫: 借:原材料(暫估金額) 貸:應付賬款——暫估應付賬款 此時,暫估的原材料成本可以按照合同價格、以往采購價格或市場價格等合理估計的價格來確定。 車間領用暫估入庫的原材料時,正常進行成本結轉: 借:生產成本等 貸:原材料 二、后續發票到了的處理 沖銷暫估: 當發票在12月或下一年到達時,首先沖回暫估入庫分錄: 借:原材料(暫估金額)(紅字) 貸:應付賬款——暫估應付賬款(紅字) 按發票金額入賬: 借:原材料 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(按發票上的9%稅額) 貸:銀行存款/應付賬款等 進行加計扣除處理: 計算加計扣除的進項稅額(發票金額×1%): 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(加計扣除金額) 貸:生產成本等(追溯調整前期已領用并計入生產成本的部分,將加計扣除的稅額相應調整生產成本,如果產品已完工并銷售,可能還需調整主營業務成本等科目)

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快賬用戶4348 追問 2024-08-15 10:46

如果發票回來的時候實物還沒領用完,我要部分加計扣除?,原料多的話這樣不好統計,

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齊紅老師 解答 2024-08-15 10:54

同學你好 對的 部分加計扣除

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快賬用戶4348 追問 2024-08-15 10:56

可以直接沖減原材料的購進成本么?還是必須要沖減庫存商品的成本

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齊紅老師 解答 2024-08-15 11:00

同學你好 對的 要沖減哦

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