第一個:不需要確認了,提供了服務之后確認收入。 第二個:可以的。 第三個:分攤按月確認收入。
什么情況需要應付職工薪酬-福利費. 過渡一下
老師請問一下,現在開具貨物的電票,是不是沒有銷售清單了,直接在電票上顯示一長串
樸老師,公司要做核算成本了,之前沒有核算成本,請問給其他部門發公司成本制度還是核算核算成本制度?
商業匯票可以背書給出票人嗎 回頭背書有費用嗎
我想問企業所得稅匯算中: 我填的A103000表中民間非營利組織收入為1994706.66元, 回到主表A100000中營業收入為1994205元,我看了一下,差額為其他收入金額501.66元。是主表公式問題?
老師問你下,個體工商戶,需要給對方開票,需不需要開個對公賬戶,現在我們用的是法人名下的賬戶
郭老師,記賬公司怎么申領信用碼
老師,請問一下一個公司沒業務,平時就是工資計提了沒發放,匯算清繳的時候計提的工資要調增的話,虧損8.89,這個應該沒啥問題吧?
個人獨資企業工商年報是按照企業申報嗎?
請問員工集體旅游的團費需要交個稅嗎
老師金額是54萬,也不是很大,實務工作中您建議怎么處理更合理呀?我拿不準了
你好,到年底能完成嗎?到年底能完成的話,按月確認收入。
老師項目是今年6月6日-12月5日 6個月周期,年底能完工 您的意思跨年的話賬務處理就不同是嗎
哦就是截止到12月之前能完成的意思。
是的老師年底能完工,您的意思是按月確認收入結轉成本是嗎
對的是的對的是的對的。
老師,那7月份開票后稅務系統自動確認了銷售收入和銷項稅,稅法上7月一次性確認收入了,會計上分攤確認這個有影響嗎
有影響的呀,因為增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一樣,他肯定有影響。
老師那有什么影響呀?不太明白
增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致,一般稅務局會問起來的,但是到年底一致的話,這個影響不大,基本上不讓修改。如果是跨年的話,他一定會要求你修改的,就這一個影響,其他的還有什么問題嗎?
老師還有一個問題銷項稅在7月份確認就可以是吧,后面每月確認收入就不考慮稅的問題了是嗎
是的對的是的對的是的對的。