計提分錄 借?利潤分配-未分配利潤 貸 應交稅費-應交印花稅 ?繳納 借 應交稅費-應交印花稅 貸 銀行存款
請問補繳以前年度的印花稅26萬怎么做分錄?
補提以前年度的印花稅怎么做分錄
老師請問 以前年度漏報的印花稅 現在補報了 分錄怎么寫
老師,請問補交以前年度的印花稅,房產稅,契稅如何做分錄
老師 請問 補交以前年度的印花稅 怎么做分錄
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
老師 請問不使用以前年度損益調整嗎?
小企會計準則不需要那個科目
老師 什么情況下選擇小企業 什么情況選擇企業會計準則呢
關鍵是你現在使用的是什么會計制度?
企業 但是我想改
你執行的會計準則,就是使用以前年度損益調整過渡一下就行。一般公司沒有規定必須要某個會計制度
不是小微企業 能不能用小企業會計準則?
可以的,沒問題的哈
老師 用以前年度損益 是不是這樣寫分錄?借以前年度損益 貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行存款 ,后面再把以前年度損益轉入未分配利潤對不?
是的,就是那樣做的
老師 這個未分配利潤就進入到今年了嗎?
那個是調整年初的未分配利潤
老師 意思是這樣做是符合規定的對不?
那個就是規范的操作哈