您好 可以暫估商品入賬 對應結轉成本
貸:主營業務成本 借:庫存商品 這兩個科目的數字和數量提取一般來說,是產品出庫的時候的數量*購買的價格計算的。但是銷售的是贈品當月收入(視同銷售)轉成本時發現出庫單的價格低于購進金額 怎么辦?
老師你好!請問上月開出銷售發票金額對數量有誤今月重開金額不變數量變怎樣做賬務處理?如上月已開發票1500元產品數量4套,跨月才發現數量開錯了應該是3套,也把上月的發票沖回重開了,怎樣調整庫存呢?
老師,我司庫存商品A商品上月已經結轉完了,庫存數為0,這月才收到供方的銷售折讓證明,并且供方開出了紅字發票,紅字發票只有負數金額,沒有數量的,那我司該如何入賬?
老師好,上月公司產品發票沒到,我做的庫存商品-暫估,月末結轉出庫,庫存商品-暫估余額為0。這個月按發票實際數量做入庫并沖銷原暫估憑證(和暫估數一樣)。期末發現庫存商品-a商品有借方余額,庫存商品-暫估有借方負數余額,這種情況對嗎?如何把庫存商品-暫估余額數調整為0,庫存商品-a商品的余額為實際庫存數?
老師:6月有一張忘記沖紅,因為怕庫存負數,就上個月產品就做了入庫,可是發票沒沖,7月才沖紅,可是7月銷售才1萬多,造成成本比銷售高了,這個要怎么處理
老師,個稅專項附加扣除項,房貸必須是首套房貸嗎?
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
可以人為暫估?
您購進商品 暫時沒有取得發票 應該暫估入庫的啊
那個票拿不回來,只有這個月采購帶票了
就是一直不會取得發票 對嗎
嗯,是的老師
那匯算清繳的時候做納稅調增就可以了哈
好的,老師!謝謝
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!
老師,再問一下,有時暫估的金額和實際開票金額不一致,可以吧
暫估的金額跟實際開票金額不一致科目的 收到發票的時候把暫估的紅沖了 再根據實際發票金額入賬就好了
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問