您好 請問暫估的庫存商品已經(jīng)收到發(fā)票了 對嗎
老師,公司采購一批貨,因?yàn)闆]有開發(fā)票,就做了暫估,用了暫估價結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在收到發(fā)票,實(shí)際采購價比暫估的價格低,之前分錄:借:庫存商品6000貸:應(yīng)付賬款-暫估6000 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本6000 貸:庫存商品6000 發(fā)票價款2000,這個怎么做分錄呢?
老師,上個月做了暫估入賬,比實(shí)際到票少,有差額,差了5022.12,那這個月庫存商品轉(zhuǎn)成本,這個庫存商品是本月的庫存商品嗎?還是要加上這個5022.12呢
上個月暫估的庫存商品,成本做了結(jié)轉(zhuǎn) 這個月發(fā)票到了,把上個月暫估的庫存商品沖掉了 成本這個月還用不用結(jié)轉(zhuǎn) 成本暫估和實(shí)際有差距
老師,如果我上月暫估了商品,這個月回來的發(fā)票與我暫估的數(shù)量和金額都不同,我不想紅沖上月的結(jié)轉(zhuǎn)成本,想用補(bǔ)充登記法調(diào)整上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本,我應(yīng)該怎樣做,金額那里我知道怎樣調(diào)整,但是庫存那里怎樣調(diào)整,我實(shí)際收到的發(fā)票商品數(shù)量和金額都比我暫估少
前面月份暫估成本,收到發(fā)票后實(shí)際成本單價比暫估的高,那這種導(dǎo)致暫估的成本比實(shí)際成本少。這個怎么做調(diào)整
老師,更正納稅申報(bào),先更正財(cái)報(bào)還是先更正納稅申報(bào)表
老師,請問現(xiàn)在都是開電子發(fā)票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發(fā)生哦?
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發(fā)票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務(wù)局開專票嗎?
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會計(jì)會計(jì)可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或?qū)F苯坏亩愂且粯訂幔?/p>
小規(guī)模批發(fā)零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當(dāng)時在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經(jīng)做在去年12月已經(jīng)做成本里了,但我發(fā)現(xiàn)入庫的斤數(shù)15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經(jīng)沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補(bǔ)個1571,備注一下?lián)p耗就可以了。
收到了,老師!是這樣的上個月不暫估的話庫存商品會出現(xiàn)倒掛,就先暫估了點(diǎn)
那對應(yīng)的銷售成本也應(yīng)該調(diào)整的哈
上個月的也需要調(diào)整嗎?
用的是月末一次加權(quán)平均法計(jì)算成本
上個月已經(jīng)結(jié)賬了? 可以調(diào)整賬在本月
嗯,意思上個月的成本應(yīng)該按照實(shí)際價格結(jié)轉(zhuǎn),把少的價格補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
是的 這樣理解正確的哈
老師,你看我這6月份暫估了5噸,單價7589.26元,而實(shí)際是15噸,單價7666.372元,這個7月份的本期購進(jìn)這填多少?暫估的5噸又該填那?
這個是庫存明細(xì)表
暫估的5噸本期購進(jìn)欄填負(fù)數(shù) 實(shí)際的15噸填本期購進(jìn)欄次正數(shù)就好了
填10就對啦
是的 因?yàn)槟痤~不對 所以不能抵銷后填10 要分-5跟15填寫?
金額這不能用實(shí)際金額減掉暫估金額直接填寫?
不能 要體現(xiàn)紅沖的哈?
不補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)上月成本不行嗎?我好像記得學(xué)堂有個老師說過不不結(jié)轉(zhuǎn)也行,反正后期也會結(jié)轉(zhuǎn)成本
當(dāng)然也可以 因?yàn)楹笃谝矔Y(jié)轉(zhuǎn)掉的 最終對利潤的影響是一樣的
好的,謝謝老師耐心解答
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!