你好,需要的,需要紅沖你的成本,然后再做發票的。
老師,上個月做了暫估入賬,比實際到票少,有差額,差了5022.12,那這個月庫存商品轉成本,這個庫存商品是本月的庫存商品嗎?還是要加上這個5022.12呢
9月做了一筆庫存暫估: 借庫存商品 貸應付賬款-暫估 結轉時:借主營業務成本(暫估金額) 貸庫存商品(暫估金額) 本月要沖掉上面兩筆重新入賬 該怎么做?
上個月暫估的庫存商品,成本做了結轉 這個月發票到了,把上個月暫估的庫存商品沖掉了 成本這個月還用不用結轉 成本暫估和實際有差距
老師,請問上個月暫估的商品入庫已經結轉了成本,這個月發票回來了,要紅沖暫估的商品,但是有誤差,就是我暫估的商品成本少了一點,請問賬務上怎么處理呢?
暫估入庫 借:庫存商品 貸:應付賬款—估價入庫,結轉成本,借:主營業務成本 貸:庫存商品,第二個月沖暫估,在做一筆正常入庫的分錄,請問這里上月已經結轉成本,下月還需要結轉成本嗎?怎么結轉成本
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
你的意思是把上個月結轉的成本沖掉是嗎
對的是的,是這么做的。