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老師,請問上個月暫估的商品入庫已經結轉了成本,這個月發票回來了,要紅沖暫估的商品,但是有誤差,就是我暫估的商品成本少了一點,請問賬務上怎么處理呢?

2022-06-14 18:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-14 19:00

你好,補上就可以的,借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品借主營業務成本負數,這個是紅沖暫估的 然后你再做發票的,借庫存商品貸應付賬款, 借主營業務成本,貸庫存商品。

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快賬用戶5804 追問 2022-06-14 19:10

你好,補上就可以的,借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品借主營業務成本負數,這個是紅沖暫估的 老師,你這個分錄是反了嗎?我暫估的時候,是借庫存商品,貸應付賬款,紅沖不應該負數紅沖這筆嗎?然后結轉成本的,也是直接借主營業務成本,貸庫存商品負數嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-14 19:13

借庫存商品貸應付賬款,那我給你做借應付賬款貸庫存商品做相反的不是對嗎?

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快賬用戶5804 追問 2022-06-14 19:18

是差不多,但是這筆分錄不應該用紅字沖更好嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-14 19:31

一個樣 又不是損益類科目

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你好,補上就可以的,借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品借主營業務成本負數,這個是紅沖暫估的 然后你再做發票的,借庫存商品貸應付賬款, 借主營業務成本,貸庫存商品。
2022-06-14
您好,沒發票不影響結轉成本,既然已經處置,那就結轉成本
2024-01-13
您好,是的,上月那個暫估分錄沖回,按發票做下正確金額的分錄,然后差額沖回上月金結轉 的成本 借:主營業務成本 (負) 貸:庫存商品(負)
2023-06-12
差額部分借主營業務成本
2019-11-10
可以的按照你的思路走
2019-11-10
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