你好,補上就可以的,借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品借主營業務成本負數,這個是紅沖暫估的 然后你再做發票的,借庫存商品貸應付賬款, 借主營業務成本,貸庫存商品。
老師,我是一家小規模公司,上月暫估入庫商品,商品已經出庫,結轉成本了,這月票回來了,金額比暫估的成本高一點,我這個月怎么寫分錄
老師我們上個月有暫估入賬,然后上個月商品已經賣了,也結轉成本了。這個月收到發票,我把暫估入賬紅沖了,重新入賬了。那個結轉成本要怎么做?
老師,請問上個月暫估的商品入庫已經結轉了成本,這個月發票回來了,要紅沖暫估的商品,但是有誤差,就是我暫估的商品成本少了一點,請問賬務上怎么處理呢?
老師,8月發票多開發票12月開銷項負數發票,紅沖對應8月結轉成本,紅沖銷售成本后,庫存商品增加,原先這個商品就是暫估入庫的,再紅沖8月暫估入庫的這個商品對嗎?可是我紅沖8月暫估入庫的這個商品,庫存有翻倍了,老師這種情況怎么處理?給出分錄,謝謝老師!
老師,暫估高了怎么寫調整暫估入庫商品差額,就是說,我上個月暫估的,這個月發票回來。但是上個月我已經結轉了成本。現在這個多出來的成本金額怎么寫分錄是寫負數嗎?
你好老師公司被稽2020年的發票查造成的補交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費—未交增值稅借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業所得稅需要報0,季末資產總額報0.01萬,下一步提示資產總額填報有誤,填報的資產總額為負數,我可以繼續申報嗎
小規模企業2024年9月成立工商年報認繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當有人給公司提供勞務,收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時,會計怎么入賬
老師,請問一下文化事業稅,怎么交呢?
老師,一般納稅人個體戶報這個A表經營所得稅對嗎?
事業單位出售辦公家具收到的價款 會計處理涉及的科目包括? 一 在建工程 二 銀行存款 三 應繳財政款 四 單位管理費用
使用權資產在企業所得稅匯算清繳進項納稅調整的時候,具體是怎么調整的呢?
你好,補上就可以的,借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品借主營業務成本負數,這個是紅沖暫估的 老師,你這個分錄是反了嗎?我暫估的時候,是借庫存商品,貸應付賬款,紅沖不應該負數紅沖這筆嗎?然后結轉成本的,也是直接借主營業務成本,貸庫存商品負數嗎?
借庫存商品貸應付賬款,那我給你做借應付賬款貸庫存商品做相反的不是對嗎?
是差不多,但是這筆分錄不應該用紅字沖更好嗎?
一個樣 又不是損益類科目