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老師,如果我上月暫估了商品,這個月回來的發票與我暫估的數量和金額都不同,我不想紅沖上月的結轉成本,想用補充登記法調整上月結轉的成本,我應該怎樣做,金額那里我知道怎樣調整,但是庫存那里怎樣調整,我實際收到的發票商品數量和金額都比我暫估少

2022-09-22 12:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-22 12:27

正確的處理是先紅沖暫估再做正確的就可以了!!

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快賬用戶9412 追問 2022-09-22 12:35

上個月結轉的銷售成本也一起紅沖嗎

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快賬用戶9412 追問 2022-09-22 13:37

老師,如果我暫估了5元,發票是3元,我紅沖上月暫估應該沖3元還是5元呢

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齊紅老師 解答 2022-09-22 14:59

你暫估是5元沖的就是5元,原來暫估多少按照原金額沖,再按照發票實際入賬!

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齊紅老師 解答 2022-09-22 15:01

結轉的成本同時沖!再按照紅沖后正數的科目結轉這樣做暫估才會平!

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快賬用戶9412 追問 2022-09-22 20:12

老師,結轉的成本同時沖,我6月暫估了商品,6月結轉了成本,7月暫估發票回來,那我把6月暫估紅沖掉之后也要把6月結轉的銷售成本紅沖,然后在7月重新結轉,對嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-22 20:23

嗯嗯是的同學!就是這樣的

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正確的處理是先紅沖暫估再做正確的就可以了!!
2022-09-22
您好,是的,上月那個暫估分錄沖回,按發票做下正確金額的分錄,然后差額沖回上月金結轉 的成本 借:主營業務成本 (負) 貸:庫存商品(負)
2023-06-12
同學你好 同學你好 這個不能是負數
2023-05-09
你按實際收到的發票紅沖暫估的就可以了
2023-11-13
可以的按照你的思路走
2019-11-10
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