沒(méi)明白意思是計(jì)提的沒(méi)有交還是?
3月份計(jì)提稅金及附加:借:稅金及附加189.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---城建稅 189.39,納稅申報(bào)時(shí)依照“六稅兩費(fèi)”減免政策,稅金及附加共申報(bào)了55.35,4月份繳納稅金及附加55.35,借:應(yīng)交稅費(fèi)---城建稅55.35貸銀行存款55.35,那四月份的調(diào)整分錄用營(yíng)業(yè)外收入做分錄怎么做呢,請(qǐng)老師詳細(xì)寫(xiě)一下分錄
3月份計(jì)提稅金及附加:借:稅金及附加189.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---城建稅 189.39,納稅申報(bào)時(shí)依照“六稅兩費(fèi)”減免政策,稅金及附加共申報(bào)了55.35,4月份繳納稅金及附加55.35,借:應(yīng)交稅費(fèi)---城建稅55.35貸銀行存款55.35,那四月份的調(diào)整分錄是什么,可以完整的寫(xiě)一下分錄嗎
23年1月份計(jì)提稅金 借:稅金及附加-城建 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建 2月份繳納: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建 貸:銀行存款 4月份銀行收到退回2月份繳納的1月份的稅費(fèi) 怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,上一個(gè)會(huì)計(jì)12月計(jì)提時(shí):借:稅金及附加,待:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 ,然后我1月份支付:借:稅金及附加,待:銀行存款做錯(cuò)了,這個(gè)怎么調(diào)整
老師,上一個(gè)會(huì)計(jì)12月計(jì)提時(shí):借:稅金及附加,待:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 ,然后我1月份支付:借:稅金及附加,待:銀行存款做錯(cuò)了,這個(gè)怎么調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)老師,無(wú)償提供給臺(tái)灣公司一臺(tái)機(jī)器,當(dāng)然沒(méi)有收匯,這樣我采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢?
老師超額累進(jìn)稅率是起征點(diǎn)還是免征額
出口業(yè)務(wù),比如,進(jìn)貨100萬(wàn),稅13萬(wàn) 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷(xiāo)售完后,銷(xiāo)售額120萬(wàn)、稅15.6萬(wàn), 最后實(shí)際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊(cè)了個(gè)體和公司,因?yàn)殚_(kāi)發(fā)票的比較少,只開(kāi)發(fā)票的走公司,但是個(gè)體的成本票也都開(kāi)到了公司,導(dǎo)致成本費(fèi)用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動(dòng)填數(shù)據(jù)強(qiáng)制申報(bào)了。現(xiàn)在有什么補(bǔ)救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車(chē)間安裝電表計(jì)入什么科目?單價(jià)1000元
老師,婚慶公司同一經(jīng)營(yíng)部,注冊(cè)了個(gè)體,同時(shí)注冊(cè)了公司,內(nèi)賬都是混一起的,外賬可以開(kāi)發(fā)票的走公司,不開(kāi)發(fā)票的走個(gè)體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補(bǔ)交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導(dǎo)入金蝶的數(shù)據(jù)嗎
公司租用員工車(chē)輛,每月租金500元,員工不需要申報(bào)個(gè)稅吧
本來(lái)是23年12月份計(jì)提的,然后沒(méi)有計(jì)提,在1月份申報(bào)繳納12月份稅款的時(shí)候就補(bǔ)計(jì)提
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ?借:稅金及附加?負(fù)數(shù)
這個(gè)是審計(jì)調(diào)整的,這樣對(duì)么,這個(gè)金額不是負(fù)數(shù)呀
意思是你在貸方正數(shù)會(huì)影響做報(bào)表,借方負(fù)數(shù)就表示貸方正數(shù)的意思
就比如城建稅那我本年的稅金及附加--城建稅就應(yīng)該是期末數(shù)-3176.17對(duì)不?上年的期末數(shù)就應(yīng)該是期末數(shù)+3176.17對(duì)不?
現(xiàn)在是做調(diào)整分錄 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ?借:稅金及附加? 負(fù)數(shù) 然后直接在修改上年的報(bào)表 視為當(dāng)年12月已經(jīng)計(jì)提了那個(gè)附加