您好,借:稅金及附加(負(fù)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅(正)都是在借方的
去年12月份我計(jì)提了一筆分錄:借:稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,金額多計(jì)提了,現(xiàn)在我要紅沖這筆分錄,然后寫:借:稅金及附加,貸銀行存款,要怎么沖去年的分錄
印花稅沒計(jì)提,10月直接繳納的,怎么做會(huì)計(jì)分錄?計(jì)算印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-印花稅,繳納時(shí),借:應(yīng)交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個(gè)月沒有計(jì)提。 還是直接不用計(jì)提,這個(gè)月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
12月計(jì)提時(shí):借:稅金及附加,待:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 1月份支付:借:稅金及附加,待:銀行存款 5月份調(diào)整:沖紅:借:稅金及附加,待:銀行存款 更正:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,待:銀行存款 老師,3個(gè)分錄我是這樣寫的,導(dǎo)致季度利潤表稅金及附加是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整呢
老師,上一個(gè)會(huì)計(jì)12月計(jì)提時(shí):借:稅金及附加,待:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 ,然后我1月份支付:借:稅金及附加,待:銀行存款做錯(cuò)了,這個(gè)怎么調(diào)整
老師,上一個(gè)會(huì)計(jì)12月計(jì)提時(shí):借:稅金及附加,待:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 ,然后我1月份支付:借:稅金及附加,待:銀行存款做錯(cuò)了,這個(gè)怎么調(diào)整
你好,小規(guī)模公司需要弄現(xiàn)金流量表嗎
老師廠房車間換一個(gè)門28000元什么做賬?
公司沒有做賬軟件,手工賬是用表格做嗎
初創(chuàng)公司 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 怎么選合適
甲方業(yè)主向銀行融資了150萬 實(shí)際到賬是145萬 銀行貼息5萬 分錄怎么寫
老師,參加展覽會(huì)支付的那個(gè)場地租賃費(fèi)是計(jì)入什么科目
測試費(fèi)是開6%的稅率?
老師,你好!真題5的正確答案是AD,我不理解為什么沒選B,開了發(fā)票不能確認(rèn)收入?
小企業(yè)預(yù)繳1200所得稅相當(dāng)于抵了多少成本票
公司是一般納稅人,現(xiàn)在沒有業(yè)務(wù) ,之前有軟件做賬,現(xiàn)在不用軟件做賬 可以嗎 有什么影響
這樣操作,季度利潤表稅金及附加這里是負(fù)數(shù),是不是就錯(cuò)了
您好,沒有錯(cuò),您把1-6月一起看不會(huì)為負(fù),單看一個(gè)月為負(fù),因?yàn)槲覀兪钦{(diào)整的
那季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候他會(huì)提示,第三列要大于4-10列的合計(jì),直接點(diǎn)擊確定沒關(guān)系嗎
您好,9列您沒有按實(shí)填嘛,這里是正負(fù)相抵后的金額
按實(shí)填的
您好,9列是考慮過我們沖減的那個(gè)分錄的話,3列不會(huì)小于下面之和的
因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模,季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,第二季度調(diào)整了第一季度的稅金及附加,然后第3列本期金額就小于下面之和了
您好,,第二季度調(diào)整了第一季度的稅金及附加,調(diào)整那個(gè)分錄是負(fù)的,相應(yīng)要填在下面對應(yīng)的欄次嘛
填在哪個(gè)欄次
您好,印花稅那個(gè)欄次嘛,
老師,我給你發(fā)科目明細(xì),印花稅和稅金及附加的,這樣應(yīng)該清晰一點(diǎn)
都在利潤表相應(yīng)的欄次體現(xiàn)了
您好,印花稅欄次填 65.21-102.32
那這65.21-102.32元體現(xiàn)在了稅金及附加了,因?yàn)檫@個(gè)公司有計(jì)提的習(xí)慣
您好,我知道 ,下面印花稅欄次也要體現(xiàn) 這個(gè)負(fù)數(shù),要不是申報(bào)不了的,邏輯不對了