需要交稅才差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
老師好,我公司老板用銀行付了1500的保險(xiǎn)費(fèi),我公司沒有車,這分錄怎嗎做啊,沒有看到發(fā)票
老師好,我公司老板用銀行付款保險(xiǎn)費(fèi)1500,這個(gè)分錄怎嗎做啊,沒看到發(fā)票
設(shè)備殘值是怎么計(jì)算出來的
老師好,2024匯算清繳企業(yè)所得稅有退稅,做憑證時(shí)計(jì)入哪個(gè)科目,謝謝。
東莞的外貿(mào)公司首次退稅,是一定會函調(diào)供應(yīng)商嗎?還是隨機(jī)的呢?
老師,這個(gè)月個(gè)稅的申報(bào)截止期限是15號還是18號?
老師,請問下,不是說發(fā)行費(fèi)計(jì)入投資成本嗎?為什么答案不是2100呢?
更正錯(cuò)誤時(shí),記賬憑證為什么可以不附原始憑證?請教一下,非常感謝!
請教一下,應(yīng)付利息,應(yīng)計(jì)利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應(yīng)付利息,?非常感謝!
老師在申報(bào)季度企業(yè)所得稅,營業(yè)收入是不是填季度已開票金額啊?
哦。那是等需要交稅的月份將以前不需要交稅的月份的所有余額一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
哦,也就是銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,一直按月累計(jì),不需要結(jié)轉(zhuǎn),需要交稅的時(shí)候。只將需要結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅科目,我的理解對嗎
是的,就是那樣子的哈
感謝老師的耐心解答
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。