您好,這個的話是算在現在的成本,這個就行,因為去年的話,這個在做已經不合適了
老師,我想問一下,那個年報2020年的年報啊,有有一個費用是我做在管理費用里面的研發費用了,然后現在稅局說這個研發費用要做在那里的話,他說要出證明文件,而且下來核查,然后叫我要不就調到其他那里去,我是怎樣去調啊?公司是屬于零售行業來的,然后就是沒有嗯,他說應該是沒有研發費用,但是我們自己公司里面有一個小的工作室,然后就在那里制作了一些東西,那時候是在把制作產品的材料都入到管理費用里面的研發費用
老師們,我想問一下,我們公司去年12月開了一張專票,然后財務說作廢了,但是今年發現沒有作廢,最主要是去年那個財務以為已經作廢了,在匯算清繳的時候他就直接收入和成本都是填的作廢的發票的金額,相當于沒有交稅,現在這個問題需要怎么處理呢?(我們目前就找到去年那張發票的1、4聯)
老師,請問一下,我現在就是要開發票,然后我現在我問了一下,我代做賬的,他說代開發票的話可能超過45萬就開不出去了,然后我現在還要開40萬的發票出去,我就想公司的那個開不出去的話,能不能用,因為我還有一個個體工商戶的那個,可以開發票,但是那個基本上一直沒有怎么用它,我現在就想的話,先能不能個體工商戶開40萬的發票出去,然后在這一個半月在在這個季度之內,然后把這40萬的進賬,再就是再有進賬發票進項進來,這樣可以嗎?
老師,去年12月份漏發了一個工地大爺的工資,當時沒有計提,需要現在補發,那我們現在直接計提并發放可以嗎?這個費用匯算清繳的時候,是需要調減嗎?還是能當成今年的費用?
老師,我去年收到對方去稅局代開的發票,現在對方說稅局打電話說這家公司開的發票沒有備注工程名稱和地址,需要我把發票退給他們,他們要去稅局紅沖從新開具,那我到時候把他們紅沖的發票還有新開的發票放到去年的賬里面可以嘛,因為我去年也抵扣稅金了,也結轉成本了
納稅總額問題,像24年1月申報23年第四季度申報產生的稅金,還有匯算清繳稅金這些。
老師,我們公司代勞務人員開具的勞務費發票,稅務代開時繳納的增值稅和附加稅可以走公司報銷嗎,用什么做記賬憑證呢
今年匯算清繳發現有誤遺漏,想在更正24年最后一個季度財務報表和企業所得稅預繳表可以更正的嘛
請問給電影院裝修,電影院用電影票抵裝修款,這種賬務怎么處理?電影院還不給開發票。
個體工商戶有做老板的工資,匯算清繳這部分工資需要調增嗎
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢
有些其他問題,不能收,請問勞務公司是否可以代收
老師我填寫納稅調整項目的明細表,老師三資產類調整項目的其他是從哪里取的數,
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,是25年那邊才給的發票,所以24年壓根不知道這部分發票,肯定沒調整啊,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
為什么輔導期公司第一個月進項稅額不能抵扣嗎,要全額交稅呢?