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借:累計折舊6000 固定資產清理500 貸:固定資產-空調6500, 借:庫存現金200, 貸:固定資產清理194.17 應交稅費-應交增值稅-應交增值稅5.83 , 借:應交稅費-應交增值稅-應交增值稅(減免稅款)1.95 貸:營業外收入-財政補貼款1.95 借:營業外支出-固定資產凈損失305.83 貨:固定資產清理305.83 出售舊空調可以這樣入賬嗎?

2024-08-08 13:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-08 13:47

同學你好 這個可以的 做固定資產清理

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同學你好 這個可以的 做固定資產清理
2024-08-08
營業外收入和營業外支出做一個就可以的。
2024-08-09
同學你好。 借:銀行存款 貸:固定資產清理 資產處置損益(或借方)
2024-03-11
你好,一、將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 二、發生清理費用時: 借:固定資產清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產清理 應交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產清理 貸:資產處置損益 2、如果是凈損失 借::資產處置損益 貸:貸:固定資產清理
2021-04-07
您好 分錄整體沒問題,就是提示一點,最后一筆結轉固定資產清理的損益,對應的科目是資產處置損益了,不是營業外收支科目了。
2020-11-13
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