固定資產這個不變,因為你的固定資產一直在這里不會減少的。
固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 固定資產賬面價值減少了,為什么固定資產清理也減少了?
固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 固定資產賬面價值減少了,為什么固定資產清理也減少了?
計提固定資產折舊 借 累計折舊 貸固定資產 然后借 管理費用 貸累計折舊? 還有一種是不提折舊直接進入費用 借 管理費用 貸 固定資產 這樣作對?
企業使用用友固定資產模塊,10月減少固定資產1處房產10萬原值,折舊2萬,借,固定資產清理\\8萬,累計折舊2萬,貸,固定資產10萬。那么總賬中固定資產折舊科目余額減少,固定資產模塊中是否折舊也要減少呢?
購買固定資產手機 借固定資產 貸庫存現金 做了一次性折舊后 借管理費用 貸累計折舊 怎么時候才做固定清理 是借累計折舊 貸固定資產 (原值)嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
老師,問下超過三個月的預收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發票我們也沒給開,這筆買賣終止了
資產負債表里固定資產欄是填固定資產原值減累計折舊的金額吧
你看一下,累計折舊有沒有單獨的?如果沒有的話,就填寫固定資產減累計折舊。如果是有單獨的累計折舊,那只填寫固定資產的。