同學你好 最后是固定I資產清理在貸方沖銷了
生產設備處置,轉入固定資產清理 借,固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸,固定資產 請問老師固定資產是賬面凈值嗎? 更新改造的后又提折舊了,這里轉入清理時累計折舊是改建以后的折舊嗎?
固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 固定資產賬面價值減少了,為什么固定資產清理也減少了?
固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 固定資產賬面價值減少了,為什么固定資產清理也減少了?
借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 想問一下,是固定資產的賬面價值轉移給固定資產清理?
借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 就是我的固定資產少了放在貸方,我要清理的固定資產多了放在借方?是這個意思嗎?
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師,材料發出委托加工,已完工已付款,發票未收到,本月做賬可以暫估加工票嗎?付加工費:借 委托加工物資(加工費)貸:銀行存款,
向個人回收二手手機,然后在轉賣出去,成本票怎么弄,因為都是向個人收的,他們也不可能給我開銷售票,但我賣出去,錢入了公賬,我得做收入,那個利潤虛增,沒有成本票,如何解決
老師,請看附圖,普票不含稅金額是13961.17元稅率是3%稅額418.83元,另外一張發票是不含稅金額19801.98元,稅率是1%,稅額是198.02元,2張發票合計的稅是616.85元,按正常享受優惠政策的話是1%,稅額那就是33763.15*0.01=337.63元,做免稅收入的分錄按那個稅額做,是按實際開票稅額嗎?
老師你好,請教一下匯算清繳了105000表中的職工薪酬應填寫應付職工薪酬中的貸方累計金額嗎
企業收到個稅退付手續費1萬元 申報增值稅是1萬*0.06還是1萬/1.06*0.06
老師應付賬款科目只能掛公司主營業務相關的的往來嗎?可以掛主營之外的往來嗎?
現在固定資產清理是在借方啊?是不是表示固定資產清理的減少?
借:固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產 借:銀行存款等相關科目 ? ? ? ?貸:固定資產清理
借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產清理 這個就好比說最后清理固定資產的時候還有些殘料賣廢品的錢能收回來吧?
對的,就是這個意思的哦
借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 老師,那這個是啥意思?是比如做了個什么行為導致固定資產清理減少了?
就是把沒有折舊的固定資產剩余價值轉到固定資產清理去