你好是的,只是第四個季度繳納增值稅
小規模,分三季度開票160萬,第一個季度開了29萬,二季度也開了,29萬,三季度開102萬,是不是三季度需要全額交增值稅10200元?如果二季度開102萬,是不是交10200元,三季度開29是不是就不用交了?
老師,個體戶,開普票,前兩個季度月銷售額未超過30萬,如果第三季度開普票100萬的話(不包含前兩個季度),第三季度應該怎么交增值稅?是按照100萬交,還是按照100—30=60萬交,或者前兩個季度的也要交
小規模納稅人,第一個季度開票沒超過三十萬免稅,第二個季度開票超過了三十萬,要繳納增值稅,繳納增值稅是就繳納第二個季度,還是繳納第一、二兩個季度?
你好,老師!個體戶開票額年度不超120萬元,增值稅免征!如果我前三季度都不超30萬元,第四季度開50萬元,我是繳納50萬元產生的增值稅,還是140萬元產生的增值稅呢?
小規模納稅人2023年第四季度普票開了38萬,繳納了增值稅,24年一季度把23年第四季度普票紅沖30萬,重新開30萬專票,請問這個30萬的專票增值稅,可以抵之前交過的38萬普票增值稅嗎?
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產的營業外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
但是有個疑問 不是說年度不超120萬才免嗎
這里看季度平日里,不是看全面