你好,這個免征是按照季度開票數(shù)來的
小規(guī)模納稅人第一季度銷售30萬,第二季度銷售100萬,第三季度銷售30萬,第四季度銷售400萬,請問超過小規(guī)模增值稅免稅的季度還怎么交增值稅,全年超過500萬,要轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎?
我是一個小規(guī)模納稅人,今年第一季度開票22萬多,因為沒有超過30萬,報稅的時候沒有繳納增值稅。 第二季度開票66萬多,現(xiàn)在申報增值稅。請問要66W這一部分的增值稅還是兩個季度的增值稅都要繳納?
小規(guī)模納稅人,第一個季度開票沒超過三十萬免稅,第二個季度開票超過了三十萬,要繳納增值稅,繳納增值稅是就繳納第二個季度,還是繳納第一、二兩個季度?
老師,小規(guī)模納稅人的,要是本季度的情況是:第一個月開了8萬,第二個月開15w,第三季度沒開,那那繳納增值稅嗎?
如果是小規(guī)模納稅人,第一季度,第二季度,第三季度都沒有超過30萬,第四季度超過了30萬,到了70萬,是不是增值稅最后一個月就交7千就可以了呢
土地使用權(quán)的攤銷的會計分錄?
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
那就是單單繳納第二個季度的增值稅,第一個季度的不用繳納是嗎?
是的,沒錯的就是這個意思。