你好,具體是哪個科目做到哪一個科目上面去了?
我現在需要修改一下2020年的年初數,調整的科目有 應收賬款做壞賬處理,資本公積有部分金額轉到實收資本,部分金額轉到其他應付款。這種情況我是回去修改2019年的賬呢,還是直接在今年做,然后記到以前年度損益調整科目呢?如果是在今年做的話,我的報表是否可以修改年初數呢,按照以前年度損益調整科目的金額去修改
麻煩請問一下 我2020年12月份新接了一個帳 然后我發現 在應交稅金科目下有個增值稅進項科目有上年結轉余額 借方470 然后我問了一下之前的會計 她說是19年購買金稅盤然后記在這個科目上了 那請問老師 這種情況的話 我在2020年12月份該怎么調這筆賬啊 分錄怎么做
行政事業單位,去年零余額科目年底有余額,但是年底沒有做返回財政這筆分錄,導致余額直接結轉到了今年,然后今年年初財政往零余額賬戶返錢的時候,照常記了返錢的分錄,所以現在零余額科目一直多了上年結轉的這個數。 現在再怎么做分錄可以把去年結轉的這個余額沖掉呢?
老師好,問一下我在查賬的時候發現前年末的應付職工薪酬科目還有數,是在貸方,現在想調整錯賬可以把它直接沖到累計盈余去嗎,具體的分錄如何?
問您一下,我現在已經錄2024年的賬了,然后發現一個問題是:本來應該在2023年終調整結轉一個科目,然后我們直接在2024年初錄期初數的時候,直接加數到另一個科目,可以嗎
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理