你好,你抵扣過的話就是按照13%來交稅。
我單位是一般納稅人,2018年60萬買了一輛車,進賬稅款抵扣?,F在40萬賣掉,請問需要交企業所得稅嗎?
老師你好!我公司在轉一般納稅人之前購入的車輛,現在已專為一般納稅人快一年了,請問老師當時購買車輛的增值稅能抵扣嗎?
請問老師,公司一般納稅人,之前買了一輛車290萬,進項稅額以抵扣,現在要賣這車270萬,請問怎么交稅
請問老師,公司一般納稅人,之前買了一輛車290萬,進項稅額以抵扣,現在要賣這車270萬,請問怎么交稅嗎
老師好,我司是一般納稅人,之前購買的車輛,已抵了進項,請問這車輛多少年之后才能夠轉讓給私人
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
那270萬*13%=351000元,老師是這樣嗎
你好!不含稅270的話就是這樣子算。
那如果開進來時是普票沒有抵扣呢?
你好!沒有抵扣,按3%減按2%繳納
公司是一般納稅人
你好沒有抵扣過,就是按照上面的3%減按2%收。
請問這個有政策嗎
你好!按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅,即應納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)×2%(財稅2014.57)(國家稅務總局公告2014年第36號)