您好,是的,是這個分錄哦,最好我們是月度計提,這樣利潤表就不會有大的波動了
老師好!報銷探親費:借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。借:應付職工薪酬-福利費,貸:庫存現金。 還是不通過管理費用,直接入應付職工薪酬
老師您好!公司為員工支付的工傷醫藥費應該怎么做賬?計入職工福利費嗎? 借:管理費用——職工福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款
福利費 借 管理費用-福利費 貸 現金 借 應付職工薪酬-職工福利 貸 管理費用-福利費。還是直接合并 借 應付職工薪酬 貸現金
每月計提職工福利 借 管理費用 貸 應付職工薪酬_職工福利 請問職工的體檢費用,我是直接 借 應付職工薪酬_職工福利 貸 銀行存款 還是重走一次 借 管理費用 貸 應付職工薪酬
食堂伙食費,是不是要先計提到應付職工薪酬,福利費里面 借:管理費用 食堂伙食費 貸:應付職工薪酬 福利費,借:應付職工薪酬 福利費 貸:銀行存款
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
我1到6月都沒提,能一次性做在6月嗎?
您好,可以的哦,沒有跨年呢
職工教育經費是百分2.5嗎?
您好,不是的,是這個比例 企業發生的職工教育經費支出,不超過工資薪金總額8%的部分(注意個體工商戶是2.5%基本培訓)( 集成電路設計和軟件企業職工培訓費用全額扣除),準予在計算企業所得稅應納稅所得額時扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。? ?
那教育費是 借:管理費用一職工教育經費 貸:應付職工薪酬一職工教育經費嗎?
是提百分8計提嗎
您好,是的,您的分錄很規范哦
老師那這個錢是這個月付還是下個月付比較合適?
您好,費用計提和支付是2條錢,不要求同步,年度匯繳前實際花費了就行
好的謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~