有合理的理由就可以紅沖的,沒事
老師,你好!請問我公司18年開出去的票,對方說沒有認證讓現在沖紅,對財務的賬有什么影響?
老師,你好!請問我公司18年開出去的票,對方說沒有認證讓現在沖紅,對財務的賬有什么影響?對方還把票丟失了
老師你好我有一張發票是22年開的,23年1月紅沖了忘了開紅字發票,1月又從開了一張正確的發票,2月才開出紅字發票,請問這個有沒有影響,賬務處理應該怎么做
如果23要紅沖22年開具的銷售發票,這樣會影響22年的收入,這個操作對賬務處理和稅務上都有什么影響呢
我們現在紅沖掉去年開出的銷售發票會有什么影響嗎
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
老師,現金流量表填報時,1、從銀行支票取現出來、2、銀行轉賬錯誤退回,又再重新轉賬,這兩種情況,要進行現金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?
老師我單位收到電商平臺開給我們的抽成扣點發票,當時抽成扣點我單位沒有確認收入,現在收到電商平臺的扣點發票,我做成借:銷售費用 應交稅金-進項稅 貸:主營業務收入 應交稅金-銷項稅額 可以嗎
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
對方已經抵扣了,紅沖掉,對方是不是需要進項轉出呢?
是的,現在需要對方開紅字信息申請單,你能開負數發票對方進項轉出
就是要對方那邊開出紅字信息申請單后,我這邊才能開出負數發票?
是的,就是那樣子的
不可以銷售方這邊弄申請單嗎?
不可以的,那個是對方開紅字申請