你好,同學,可以這樣記。
我的社保付款時 借:應付職工薪酬——社保 貸:銀行存款 計提是時: 借:管理費用——社保 貸:應付職工薪酬——社保 請問二月交了,三月沒有計提,四月交的時候怎么處理
老師您好,當月繳納當月的社醫保需要 計提嗎 借:管理費用—社保 貸:應付職工薪酬-社保 借:應付職工薪酬- 貸:銀行存款 還是 直接 借 :管理費用-社保 貸:銀行存款
計提社保 借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-社保費 付社保費 借:應付職工薪酬-社保費 其他應收款-社保費 貸:銀行存款 對嗎? ,計提繳納做一張憑證可以嗎? 社保是當月繳納當月是吧
原同事漏計提社保費了,我可以直接:借應付職工薪酬社保,貸應付職工薪酬社保?然后在摘要寫清楚是補計提哪些月份的社保嗎?因為現在是負債類的應付職工薪酬科目漏計提而已,損益類的管理費用社保費科目金額是正確的
以前年度應付職工薪酬社保費漏計提了三個月,當時繳納社保時,直接做管理費用社保,沒計提到應付職工薪酬社保費。損益類管理費用社保科目是正確的不用調整。這種以前年度漏計提的,可以直接:借應付職工薪酬社保,貸應付職工薪酬社保?然后在摘要寫清楚是補計提哪些月份的社保嗎?
房產測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數量輔助核算會累積每天的入庫數量嗎?如果出庫會在總庫存數量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統計嗎
我做的是酒店業,請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
酒店行業費用報銷流程
老師你好!預繳15.56萬元,現在交繳23.85萬元,怎么記分錄老師指導一下!
老師,我抖音提現的錢轉到我的公戶了,請問怎么做分錄
申請注冊美國API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問下,定期定額個體戶要報印花稅嗎
老師,我們是內賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現在是一次性做到費用里邊的,我們是批發零售行業,租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
老師,以前年度的也可以這樣子做是嗎
可以這樣做,不影響損益,當期計提當期繳納也不影響負債。