你好,然后再下個要申報的時候填不含稅收入的負數。
老師請問下,我9月份收到房屋租金5萬元,當月已經交了稅,但是沒有開票,對方也沒要發票,到11月份對方要發票,11月份開了5萬元增值稅發票給對方,但是我當月沒有銷售收入,我是不是還要報稅5萬元收入,繳納增值稅,待以后月份有收入在沖減啊
老師你好!我單位有筆收入是發生在3月份的,財務賬也已經入過了,但是對方8月份說電子票據開票有誤,重新開,現在只能沖紅了,我想問下這張票據沖紅了,但是在沒沖紅之前已經做過收入了,是不是把原來的收入做筆相反的賬務?
老師好,請問一下,公司之前沒有做賬,上個月開始做賬,錄入初始數據時沒有錄應收帳款,現在對方公司要求開票才想起來之前已經收到了對方的款項,現在開的票要怎么做賬呢?
請問6月份的收入已經開了收據入賬,也交稅了,但是對方并沒有要收據聯,現在對方要求開發票,這個賬怎么處理
請問6月份的收入已經開了收據入賬,也交稅了,但是對方并沒有要收據聯,7月份對方要求發票,又開了票,這個賬怎么處理
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
你好,你可以給對方開發票。然后再下個要申報的時候填不含稅收入的負數。
分錄怎么做
你好,憑證都是一樣的。借,應收賬款貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅只是一個是正數,一個是負數。
意思是沖紅上個月的分錄嗎
你好,是的,就是這個意思。