是的,把原來的收入做筆相反的賬務
1月份收到一張備注錯誤的房租發票,還沒有入賬,已經通知對方沖紅了,請問我這個月做1月份賬的時候還需要把這張錯誤的發票做帳嗎?對方如果給我開了紅票,我紅票是不是也得做賬
老師你好!我單位有筆收入是發生在3月份的,財務賬也已經入過了,但是對方8月份說電子票據開票有誤,重新開,現在只能沖紅了,我想問下這張票據沖紅了,但是在沒沖紅之前已經做過收入了,是不是把原來的收入做筆相反的賬務?
老師,請問三月份的時候有一筆業務應該做主營業務收入,但是我做管理費用了,6月份報稅的時候根據開票金額強制提交了,相當于我賬面沒有做主業務收入,但是稅務上已經認定了主業務收入。我在7月份時又開了紅票沖回這張發票并做了管理費用沖回,但是現在我帳上不好再做一筆主營業務收入怎么辦呢?
老師,我想問下,我們是購貨方,11月份對方開了張發票給我們,現在發現這筆金額是我們多付了的,要退這筆費用,但是我已經抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發票給我,但是對方現在說紅字發票是不用給我們的,那我現在沒有發票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發票嗎?
老師好,2017年開錯的一張發票,沒有及時作廢,導致扣稅,但這張發票當時也沒有入賬,現在開票沖紅,如果原來的發票重新入賬再沖,財務上收入沒有變化,但之前這筆稅款已扣,現在要抵扣回來就體現不了這筆錢,現在已在國稅系統手動抵扣了,又跟賬對不上,怎么處理把分錄做平,謝謝! 賬面沒入賬,但國稅系統按稅盤上的比對直接扣款了,我現在開沖紅,怎么做賬,謝謝
簡易計稅究竟用應交稅費應交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
老師你不是說直接按發票上的稅費確認交的稅費就可以嗎?那這個80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應交稅費簡易計稅呢簡易計稅的稅費究竟用那個科目啊,建筑勞務的是的舉個例子收入價稅合計100成本價稅合計80借應收賬款100貸主營業務收入100÷1.03應交稅費簡易計稅,100÷1.03×3%借主營業務成本80÷1.03應交稅費簡易計稅,80÷1.03×3%貸,應付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時候是應交稅費,貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個來繳納。
餐飲行業,想請問一下成本控制方面有哪些措施
老師 去年12月的進項開重復了,還能開紅字嗎,怎么操作的?
老師好,同事在A公司正常上班,簽的合同,現在有個B公司要他去做一部分工作,半年時間按工資發放,現在讓他簽一個借用A公司的協議,這對A公司會不會有風險
老師,年報的其他應付款可以填報負數嗎?
老師 一個公司給我個人賬戶轉了3萬元,我這有什么影響嗎,我需要繳納個稅嗎? 這個款本來是給領導的,領導說備用金需要用款,然后這個公司直接打給我個人賬戶了?我個人有什么風險嗎? 如果沒有的話我需要交什么款嗎
我們公司正常經營,該交的稅都交了,為什么會稅務局要求雙隨機自查?
做核算成本制度和公司成本管理制度有什么區別,我看公司成本管理制度模版好簡單,就說原材料的管理,產成品的管理,物料的管理,然后就沒有了,核算成本制度就好多內容
老師,我用經辦人(不是我)身份進到電子稅務局系統開票,開票時經辦人信息填我的信息可以嗎
老師:那是不是沖紅的發票附在后面就行了?
是的,把沖紅的發票附在后邊
好的,謝謝!
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