您好,這個(gè)的話,相當(dāng)于你做收入后,然后這個(gè)馬上產(chǎn)生了租金了,水電費(fèi),但是建議水電費(fèi),也做成本
1、收到業(yè)主繳納水費(fèi) 借:銀行存款 100000 ?? 貸:其他業(yè)務(wù)收入-水費(fèi) 97087.38 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金 2912.62 2、支付自來水公司水費(fèi) ?? 借:其他業(yè)務(wù)成本 80000 ????? 貸:銀行存款? 80000 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅金差額部分 ?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 2330.10 ???? 貸:其他業(yè)務(wù)成本 2330.10 (按向業(yè)主收取款減去付自來水或供電局(100000-80000)的差額,按銷項(xiàng)2912.62減掉20000/1.03*3%=582.52,等于2330.10,疫情期1%) 物業(yè)公司收到水費(fèi)是這樣帳務(wù)處理嗎?還是直接 借:銀行,貸:其他應(yīng)收款,支付給自來水公司是借:其他應(yīng)收賬款,貸:銀行
老師 支付員工宿舍費(fèi)用時(shí)候 水電費(fèi)是員工自己交 當(dāng)時(shí)是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,收到員工水電費(fèi)是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了,但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi) 借管理費(fèi)用水電費(fèi)貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款,我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了,怎么能平呢?
老師,公司把多余的廠房,轉(zhuǎn)租給別的公司使用,租金已經(jīng)開發(fā)票給客戶了,水電開不了發(fā)票,只開了收據(jù),現(xiàn)在客戶把租金水電費(fèi)轉(zhuǎn)款到公司對(duì)公賬上,租金我做賬務(wù)處理時(shí),計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,那水電費(fèi)要怎么入賬?
租戶還要付你們代收的水電費(fèi)呀,說明那些水電費(fèi)不是你們承擔(dān)的,不應(yīng)該進(jìn)入你們的費(fèi)用呀。 借營業(yè)費(fèi)用/管理費(fèi)用(屬于你們公司承擔(dān)的水電費(fèi),進(jìn)入你們公司的費(fèi)用) 借其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi)(屬于租戶要交給你們的水電費(fèi),是租戶要承擔(dān)的水電費(fèi)) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 租戶付你們水電費(fèi)時(shí): 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi) 老師:我們單位銀行扣電費(fèi)時(shí)候酒店的電費(fèi)和租戶的電費(fèi)分不開的,那要如何處理?
老師您好,請(qǐng)問企業(yè)代替員工支付的水電費(fèi)需要計(jì)提嗎?目前我們公司的做法是在計(jì)提房租水電的時(shí)候把應(yīng)收員工水電費(fèi)的那部分計(jì)入到了借:其他應(yīng)收款—員工水電費(fèi),貸:其他應(yīng)付款—物業(yè)公司 ,然后在支付工資的時(shí)候借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款—員工水電費(fèi),請(qǐng)問這樣做分錄對(duì)嗎?
老師,剛剛還沒問完,那他和收款方掛往來,但是收款方是沖減和委托方的應(yīng)付款啊
一般納稅人,銷售種子化肥。進(jìn)項(xiàng)開進(jìn)進(jìn)項(xiàng)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,我們開出13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)出去,為什么對(duì)方能開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我?不是13個(gè)點(diǎn)呢?
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
數(shù)電發(fā)票如何填寫備注欄
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照有過期嗎
老師,你好,請(qǐng)教一下電商個(gè)人支付寶收到的款,要怎么提現(xiàn)出來更安全,能直接到公司公賬上嗎?
老師,請(qǐng)問一下船運(yùn)公司的救生衣和救生圈屬于勞保用品嗎?
A107020所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表,項(xiàng)目名稱要怎么填,公司主要業(yè)務(wù)是水果種植
小規(guī)模納稅人,1-3月增值稅及附加稅1053.98,如何做賬務(wù)處理?
郭老師,多少金額以內(nèi)的固定資產(chǎn)發(fā)票收到了可以不用折舊,可以一次性計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用里?
就是外部水電費(fèi)我是入成本的,因?yàn)檫@個(gè)產(chǎn)業(yè)園也有我們自己的內(nèi)部使用的,能區(qū)分開,你您是說這部分也直接入成本嗎?不入管理費(fèi)用?
能區(qū)分開是吧,我以為不能呢,能區(qū)分開就別計(jì)入成本了,自用做管理費(fèi)用
好的,我這樣做分錄有沒有問題呀?
那這樣的話這個(gè)就沒有問題了
好的,謝謝老師!
不客氣的,祝您開心的