同學,你好 可以一起入 借:固定資產 貸:銀行存款 一起折舊 借:工程施工 貸:累計折舊
老師,我們公司是房地產開發有限責任公司,請問一下公司購買空調,費用報銷單(老板已簽同意支付)和專用發票顯示時間是2020年6月16日,可銀行的電子回單上(注:老板在電子回單也簽了同意支付)的支付款時間是7月10日,請問這怎么寫分錄?空調有折舊年限嗎?是折舊幾年?折舊要按月計提嗎?如要的話又怎么寫分錄呢?
1.甲公司一般納稅人,2019年6月購入一臺不需要安裝的生產設備一臺,專用發票上注明的價款88萬元,稅款11.44萬元,另支付保險費3萬元,裝卸費2萬元,運輸費7萬元,進項稅0.93萬元,所有款項均以銀行存款支付。預計使用5年,預計凈殘值為2萬元,直線法折舊。要求:(1)作購進設備的分錄(2)計算19年的折舊并作分錄(設備折舊計入制造費用)2.甲公司一般納稅人,對一條生產線進行更新,生產線原值100萬元,已提折舊20萬元,對生產線的核心部件進行更換,該核心部件的原值40萬,購進新的核心部件價款60萬元,進項稅7.8萬元,安裝費10萬元,稅款0.6萬元,作更新改造的相關分錄(作6筆分錄)3.甲公司某月計提固定資產折舊:行政管理部門固定資產折舊10萬元,專設銷售機構的折舊2萬元,生產設備的折舊8萬元,作計提折舊的分錄
1.甲公司一般納稅人,2019年6月購入一臺不需要安裝的生產設備一臺,專用發票上注明的價款88萬元,稅款11.44萬元,另支付保險費3萬元,裝卸費2萬元,運輸費7萬元,進項稅0.93萬元,所有款項均以銀行存款支付。預計使用5年,預計凈殘值為2萬元,直線法折舊。要求:(1)作購進設備的分錄(2)計算19年的折舊并作分錄(設備折舊計入制造費用)2.甲公司一般納稅人,對一條生產線進行更新,生產線原值100萬元,已提折舊20萬元,對生產線的核心部件進行更換,該核心部件的原值40萬,購進新的核心部件價款60萬元,進項稅7.8萬元,安裝費10萬元,稅款0.6萬元,作更新改造的相關分錄(作6筆分錄)3.甲公司某月計提固定資產折舊:行政管理部門固定資產折舊10萬元,專設銷售機構的折舊2萬元,生產設備的折舊8萬元,作計提折舊的分錄
1.甲公司一般納稅人,2019年6月購入一臺不需要安裝的生產設備?-臺,專用發票上注明的價款88萬元,稅款11.44萬元,另支付保險費3萬元,裝卸費2萬元,運輸費7萬元,進項稅0.93萬元,所有款項均以銀行存款支付。預計使用5年,預計凈殘值為2萬元,直線法折1舊。要求:(1)作購進設備的分錄(2)計算19年的折1日并作分錄(設備折舊日計入制造費用)2.甲公司一般納稅人,對一條生產線進行更新,生產線原值100萬元,已提折1舊日20萬元,對生產線的核心部件進行更換,該核心部件的原值40萬,購進新的核心部件價款60萬元,進項稅7.8萬元,安裝費10萬元,稅款0.6萬元,作更新改造的相關分錄(作6筆分錄)3.甲公司某月計提固定資產折舊:行政管理部門固定資產折1日10萬元,專設銷售機構的折1日2萬元,生產設備的折1日8萬元,作計提折舊的分錄
2、某市百貨公司為增值稅一般納稅人,2021年6月發生以下業務:(1)銷售電視機,共銷售150臺,每臺價格3000元(不含稅);同時用商場的貨車運輸,收取送貨運費10000元;(2)銷售空調機250臺,每臺售價2500元(不含稅),另收取安裝費每臺100元。(3)將商場自用兩年的小汽車一輛,以15萬元(含稅)的價格出售,開具增值稅專用發票,其賬面原價14萬元,已提折舊2萬元。(4)促銷某型號洗衣機100臺,每臺價格1600元,全部銷售給某使用單位,已開具增值稅專用發票。由于一次購貨較大,給予10%折扣,折扣金額開在一張發票的金額欄上。.(5)以舊換新銷售金銀首飾,取得收入32.6萬元,同時取得舊的金項鏈,作價10萬元。實際取得貨款價稅合計22.6萬元。(6)購進空調機500臺,取得增值稅專用發票注明價款20萬元,沒有付款。月末入庫時,發現毀損20%,經查系管理不善造成損毀。(7)購進電冰箱120臺,取得增值稅發票注明價款36萬元(不含稅),但商場因資金困難僅支付了50%的貨款,余款在下月支付;因質量原因,將上期購進電冰箱20臺退回廠家(價格同本期),并取得廠家開具的紅
所得稅匯算清繳研發費用優惠表中48行怎么算
微信有許多支出帳單咋不顯示
另我們公司開承兌匯票給別人是不是可以賺利息?
老師,工商年報中認繳出資額和實繳出資額怎么填?比如注冊資本100萬,實繳20萬,那認繳出資額應該填多少?
去年的采購返利,是今年開紅字發票比較好還是沖減今年的發票比較好
麻煩圖片這個老師說下謝謝
利潤總額除以收入三個季度比較接近,稅局讓我們改報表,怎么改
請教老師,我公司是4S店汽車銷售公司,有一臺試駕車需要退保險,保險費發票是8000元。已使用的保費是6000元,退保費2000元
工商年報中,單位繳費基數應該怎么填寫,都是按照最低繳費基數交的,假如當年社保基數沒調過,那就是基數×12個月,出來的金額換算成萬元對嗎
公司采用外包形式的研發項目,那么本公司可以沒有研發人員嗎?也就是本公司沒有研發人員的工資、社保等支出,符合研發費用加計扣除標準嗎?
還需要一步吧,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
同學,你好 可以一起入 借:固定資產 應交稅費-應交增值稅-進 貸:銀行存款 一起折舊 借:工程施工 貸:累計折舊