您好 借 銀行存款 3500 借? 應交稅費-個人所得稅 -3500 借 研發支出 -2000 借 營業外支出 -1500 貸? 應交稅費-個人所得稅 3500 現在可以這樣寫分錄哈
老師您好!請問公司在2022月收到稅局退回多交的稅費,當時分錄: 借:銀行存款1500 貸:應交稅費—企業所得稅1500 由于公司準備注銷,現在賬目應交稅費科目貸方余額為1500元,請問,2023年的賬現在如何做分錄讓這科目余額為0??呢?謝謝
老師,2023年8月有一筆分錄寫錯了,我寫是借:應交稅費~應交企業所得稅1634.16 貸:銀行存款1634.16,正確的是:借:應交稅費~應交個人所得稅1634.16 貸:銀行存款1634.16元,老師,23年8月的憑證,怎么改
老師好,因前年錯報的兩筆非居民勞務報酬個人所得稅在今年退回個稅賬上3500元,原一筆分錄是是借 研發支出-2000 貸應交稅費-個稅2000 借應交稅費-個稅2000 貸銀行存款2000,另一筆分錄是 借應交稅費-個稅1500 貸銀行存款1500 借營業外支出 1500 貸應交稅費-個稅 1500,今年收到的退個稅款如何做分錄,多謝
請經驗老師回復 7月工資先發后申報,結果個稅是公司出的,請問應該怎么做分錄,財務在9月做了一筆個稅(7月個稅4603.19)分錄 借銷售費用-工資 貸應付職工薪酬-工資 借應付職工薪酬-工資 貸應交稅費-應交個稅 借應交稅費-應交個稅 貸銀行存款 還是做其他應收款-個稅 貸應交稅費-應交個稅 借應交稅費-應交個稅 貸銀行存款 匯算清繳應該怎么處理
樸老師接,進料加工手冊,一張進料的單子對應2張出口的單子+1張下腳料內銷補稅的單子。請問領料的時候全部把進料的領出了對不對,后邊這張下腳料的進口報關單(國內并沒有銷售)應如何記賬
老師,我們有個小規模的勞務公司,增值稅和所得稅稅率多少啊,什么情況下滿足小微企業呢,可以開服務費發票啊
高拍儀維修130,記入維修費還是辦公費???
公司有軟著產品,也有其他的業務 這部分業務和軟件產品無關,即征即退時,退的稅款只是軟著類的稅嗎,其他業務是否并入一起退稅?
想要一下學習資料里的,付款申請單等電子版表格
公司已經稅務注銷和工商注銷,然后關聯企業和注銷公司是同一法人,關聯企業目前讓做稅務清查,要求注銷公司恢復,可以恢復嗎?
老師 常規的支出 比如電費 社保等的繳納都必須領導簽字么
這個開發票項目名稱怎么寫
懂孝彬老師在嗎,老師在嗎
個稅2023年度年收入超六萬,但自己沒有在個稅App上申報,APP上能查到公司每月已申報的稅額,這種自己沒有再申報2023年度綜合所得年度匯算有什么影響?現在時間過了怎么操作?
之前研發支出在月末還要結轉分錄 借管理費用,貸研發支出 這筆結轉分錄怎么處理
借 管理費用-2000 貸 研發支出 -2000
前年的個稅款,今年5月31日退回的,匯算清繳要改哪些報表嗎
您按照我這樣寫分錄 就在24年的賬里面了 不需要去改表格了?
匯算清繳的數據不用調整了對嗎
匯算清繳的數據不用調整了對的
全程都不用以前年度損益調整這個科目對嗎
金額不大 可以不要用以前年度損益調整這個科目 直接計入當期
4月份還退回類似個稅款一筆,三筆合計不到1萬元,都可以按您上面的處理,對嗎
是的 也可以這樣處理的哈
太感謝了
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問?。?