您好!這個你計入營業外收入就行。
老師你好,我們是4s店,廠家給的每臺車的激勵返利怎么做賬務處理
老師,我們是4s店,廠家有激勵獎,這個激勵獎到返利池,怎么做賬務處理
老師晚上好,我們是4s店,銷售一臺車廠家給獎勵500元,這500元是給到廠家的返利池,怎么做賬務處理
老師你好,我們是4s店,就是廠家返給我們的建店補貼,怎么做賬務處理
老師你好,我們是4s店,就是完成廠家訂的任務,給的返利怎么做賬務處理
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發3月份的工資??鄣氖?月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報
老師你好,就是庫存沒完成,廠家在返利池扣的款,怎么做賬務處理
列如,應收廠家的返利1萬 返利池就到賬1要 完后,你的庫存沒有完成,廠家在返利池扣款,1千, 扣款的1千,怎么做賬務處理
你好!這個你不用想別的,就看你們實際取得了多少返利,就做對應的金額的分錄就行
老師你好,在返利池扣款1千怎么做賬務處理
你好!這個要看你收到返利池的時候,如何做的分錄
借,預付賬款 貸,應收返利
你好!你現在減少了,直接做相反分錄,或者負數
麻煩你做一下會計分錄老師
你好!比如扣1000 你就借預付賬款-1000,貸應收返利-1000
老師你好,應收返利,廠家給該給的都給了,
你好!現在不是說少給1000元嗎
人家該給的都給了,完后又扣的,各是各
該給1千給1千,該給1萬給1萬 全都給了, 扣是扣的
你好!意思是,你們現在要給錢給他?
是的老師
你好!這樣的話,你可以計入預付賬款或者營業外支出 貸銀行存款
借,營業外支出 貸,預付賬款
你好!嗯,這樣也可以的